R
:wall: Cty chúng tôi kinh doanh mặt hàng gạo xuất khẩu với trụ sở chính ở Kiên Giang và Chi nhánh ở TPHCM. Trong tháng 6/2006, để thực hiện đúng thủ tục Hải quan, nhân viên chi nhánh đã ra hóa đơn bán hàng xuất khẩu (thuế VAT = 0%) với số lượng là 3.000 tấn trong khi thực tế hàng chưa giao qua tàu cho khách hàng do Hải quan yêu cầu phải có hóa đơn để kiểm tra Cty có thực bán xuất khẩu để hưởng mức thuế VAT là 0% hay không. Đến giữa tháng 7/2006, nhân viên giao nhận của chi nhánh Cty xác nhận thực tế chúng tôi đã giao cho tàu của khách hàng là 2.976 tấn! Vậy doanh thu mà Cty chúng tôi đã ghi nhận trong tháng 6/2006 có phải là doanh thu khống? Hình thức bị xử lý vi phạm ra sao? Có cách nào để khắc phục hay không? Chúng tôi phải hạch toán trường hợp này như thế nào cho đúng?
MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ TƯ VẤN, GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!
giangfinalfantasy@yahoo.com
MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ TƯ VẤN, GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!
giangfinalfantasy@yahoo.com