Cả nhà ơi cho em hỏi một chút ạ!
Em đang làm sổ sách năm 2011 cho 1 công ty, nhưng chị kế toán trước kê khai thuế sai, tất cả hàng hóa đầu vào được khấu trừ thuế chị ý lại kê vào phần ko đc khấu trừ, từ t9 - t12/2011 đều sai như thế hết ạ. Giờ em phải hạch toán lại để làm sổ sách và làm lại BCTC. Anh GĐ lại không muốn điều chỉnh thuế (dù đã đc giải thích là nếu không điều chỉnh thì cty sẽ phải nộp thuế, mất tiền,... nhưng anh ấy vẫn nhất định không chịu đồng ý điều chỉnh lại - thế mới lạ... )
Cả nhà giúp em xem phần thuế GTGT (đáng ra được khấu trừ) đó, giờ coi như không được khấu trừ thì phải hạch toán như thế nào ạ? Cho vào chi phí hay giá mua hàng hóa hay TK nào ạ?
Em cảm ơn cả nhà trước ạ!
Em đang làm sổ sách năm 2011 cho 1 công ty, nhưng chị kế toán trước kê khai thuế sai, tất cả hàng hóa đầu vào được khấu trừ thuế chị ý lại kê vào phần ko đc khấu trừ, từ t9 - t12/2011 đều sai như thế hết ạ. Giờ em phải hạch toán lại để làm sổ sách và làm lại BCTC. Anh GĐ lại không muốn điều chỉnh thuế (dù đã đc giải thích là nếu không điều chỉnh thì cty sẽ phải nộp thuế, mất tiền,... nhưng anh ấy vẫn nhất định không chịu đồng ý điều chỉnh lại - thế mới lạ... )
Cả nhà giúp em xem phần thuế GTGT (đáng ra được khấu trừ) đó, giờ coi như không được khấu trừ thì phải hạch toán như thế nào ạ? Cho vào chi phí hay giá mua hàng hóa hay TK nào ạ?
Em cảm ơn cả nhà trước ạ!

