O
Buồn quá. Mình khai thuế số hóa đơn đấy rồi
vậy bạn phải lên giải trình với cơ quan thúê đi . lên năn nỉ trình bày nguyên do xem họ có giảm bớt tiền phạt ko .
Buồn quá. Mình khai thuế số hóa đơn đấy rồi
Chắc chắn bị phạt rùi bạn ah. Làm lại báo cáo rồi gửi lên Chi cục thuế rồi chờ quy định xử phạt thôiGiúp e với e bị sai báo cáo tình hình hóa đơn từ quý 2/2014 đến quý 4 luôn .Em phải làm sao bây giờ Anh Chị ...Em có bị phạt ko ?
- Theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015: Trước khi sử dụng hóa đơn GTGT Doanh nghiệp phải làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
A cho em hỏi với ah. Em là kế toán mới hôm vừa rồi em có nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I nhưng em nộp bị sót một số hóa đơn đầu ra vậy em phải sử lý như thế nào ạ? Như vậy có bị phạt không? Và mức phạt như thế nào vậy a?
Chào bạn. Mình cũng đang gặp tình trạng y như của bạn hồi trước. Cho mình hỏi, vấn đề này bạn đã xử lý được như thế nào rồi. Mình rất cảm ơn nếu đươc bạn trả lời.[/QUOTE]ChàoTE="Thái Phương Hà, post: 4090267, member: 764191"]Webketoan ơi cho mình hỏi 1 chút. Mình cũng gặp trường hợp tương tự như bạn hoapt88: Nội dung Báo cáo sử dụng hóa đơn Quý 2 + 3 năm 2014 của mình bị sai (hóa đơn xuất cho khách bị trả lại, mình làm biên bản thu hồi xong lại kê hóa đơn này vào mục HỦY). Vậy giờ mình làm lại tờ khai và nộp lại được không (công ty mình đã nộp thuế qua mạng thì có cần phải mang lên nộp trực tiếp ko? hay là nộp qua mạng luôn)?
Mình nghe chị bạn mình bảo là: Riêng BC SD hóa đơn thì ko đc nộp bổ sung, nếu nộp lại thì thuế xem như là mình nộp chậm, và bị phạt rất nặng vì trường hợp của mình cũng 1 lâu rồi. Chị ấy bảo thà để đến khi kiểm toán họ phát hiện ra thì xem như mình nộp lập sai: Phạt tiền từ 200.000đ - 1.000.000đ đối với trường hợp lập sai hoặc không đầy đủ đối với thông báo gửi cơ qua
Theo mình bạn có 2 cáchchị @Viet Huong ơi, cho e hỏi với:
Bên e phải kê khai tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng
Ngày 20/2/2016 e đã kê khai hóa đơn t1. Nhưng đến T2 do không để ý e lại xuất hóa đơn vào ngày 24/1.
giờ bên mua họ không đồng ý thu hồi hóa đơn, vậy giờ e phải làm thế nào ạ, c giúp e với
Nộp lại hóa đơn do báo cáo sai bị phạt 700.000-800.000Chào bạn. Mình cũng đang gặp tình trạng y như của bạn hồi trước. Cho mình hỏi, vấn đề này bạn đã xử lý được như thế nào rồi. Mình rất cảm ơn nếu đươc bạn trả lời.
Bn thông báo phát hành vào quý 2 thì quý 1 lấy j mà báo cáo. Keke. Quý 2 này dù k sử dụng hóa đơn thì cũng phải nộp nhé. Q1 Nộp tkhai thuế gtgt là đc r.Nay em có 1 số vấn đề Anh Chị có thể giải giúp em được không ạ.
Vấn đề đầu là có Doanh nghiệp thành lập vào quý I/2016, không có phát sinh nghiệp vụ, có nộp thông báo phát hành hóa đơn, tờ khai thuế GTGT quý I/2016, nhưng không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thì vấn đề này nghiêm trọng tới mức nào anh, ngày thông báo phát hành là 23/4/2016, 27/04/2016 em nộp tờ khai. Em cảm ơn Anh Chị
nhiều ậ.
Bạn phát hành Quý 2 thì nộp báo cáo từ Quý 2. Quý 1 bạn chưa nộp thông báo PHHĐ nên không phải nộp.Nay em có 1 số vấn đề Anh Chị có thể giải giúp em được không ạ.
Vấn đề đầu là có Doanh nghiệp thành lập vào quý I/2016, không có phát sinh nghiệp vụ, có nộp thông báo phát hành hóa đơn, tờ khai thuế GTGT quý I/2016, nhưng không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thì vấn đề này nghiêm trọng tới mức nào anh, ngày thông báo phát hành là 23/4/2016, 27/04/2016 em nộp tờ khai. Em cảm ơn Anh Chị nhiều ạ.
Bạn phải có 2 dòng.chào mọi người công ty e làm báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý.trong quý 2 này công ty e sử sụng nốt số hóa đơn cũ và sử dụng sang số hóa đơn tiếp theo mới thông báo phát hành. Các anh chị cho e hỏi là e phải ghi như thế nào trên báo cáo sử dụng hóa đơn vậy ak. Ghi làm 2 dòng phải không ạ.
Mong mn giúp em.
thankBạn phải có 2 dòng.
dòng 1 là số hóa đơn tồn từ quý trước.
dòng 2 là Số hóa đơn mới phát hành.
Chú ý kê khai cho đúng số tồn cuối kỳ
Bạn làm lại báo cáo và nộp lại nhé!Anh (chị) cho em hỏi, em lập thông báo phát hành hóa đơn thuộc quý II/2016, nhưng em vẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là quý I/2016 công ty em mới thành lập, đúng thì em chỉ nộp tờ khai Quý I/2016 mà thôi bên em không có phát sinh, em lỡ làm vậy thì bây giờ xử lý như nào ạ. Em cảm ơn Anh (chị) giải đáp giúp em.