S
Xin ý kiến mọi người
Tại T2/2011 bên e có kê khai 1 hóa đơn GTGT (VAT là 9.898.672đ) đã kê khai trong năm 2010 rồi. Đến tháng 08/2011 bên e có làm tờ khai điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp T2/2011 thêm 9.898.672đ. Vậy e phải định khoản thế nào với số thuế phải nộp tăng đó.
Cảm ơn mọi người nhiều!
Tại T2/2011 bên e có kê khai 1 hóa đơn GTGT (VAT là 9.898.672đ) đã kê khai trong năm 2010 rồi. Đến tháng 08/2011 bên e có làm tờ khai điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp T2/2011 thêm 9.898.672đ. Vậy e phải định khoản thế nào với số thuế phải nộp tăng đó.
Cảm ơn mọi người nhiều!

