O
Anh chị cho em hỏi chút ạ. Cty em thành lập hồi tháng 6, nhưng đến tháng 7 này chief mới đưa cho em hóa đơn, biên lai thu tiền từ hồi tháng 6 (mới thành lập). Vậy em có thể đưa vào trong chi phí của công ty bình thường được không? Vì em thấy hóa đơn GTGT tháng 6 đã báo cáo rồi, giờ sót lại mấy tờ này thì làm sao đưa vào ạ?
Cty em đặt gia công hàng bên ngoài để giao lại cho khách hàng, vậy em hạch toán:
Nợ 6277
Nợ 1331
Có 1111
Như vậy đúng chưa ạ? Nhờ anh chị giúp dùm em
Cty em mua 1 quyển giấy lãnh tiền NH, NH trừ trực tiếp vào tiền gửi. Vậy trường hợp này có cần viết PC không ạ? Nếu viết thì làm sao có chứng từ kèm theo ạ?
Cty em đặt gia công hàng bên ngoài để giao lại cho khách hàng, vậy em hạch toán:
Nợ 6277
Nợ 1331
Có 1111
Như vậy đúng chưa ạ? Nhờ anh chị giúp dùm em
Cty em mua 1 quyển giấy lãnh tiền NH, NH trừ trực tiếp vào tiền gửi. Vậy trường hợp này có cần viết PC không ạ? Nếu viết thì làm sao có chứng từ kèm theo ạ?
Sửa lần cuối: