Công ty tôi ký HĐ thực hiện 1 chương trình Marketing cho khách hàng trong vòng 1 năm, bao gồm cả từ ý tưởng, quảng cáo v...v trong đó có tổng cộng 25 hạng mục công việc bao gồm cả hình thái vật chất (bảng quảng cáo, tạp chí, áo, nón...) và phi vật chất (dịch vụ). Các hạng mục công việc đó có mục bắt đầu từ đầu, có mục vài tháng 1 lần, có mục hoàn thành trong 1 tháng và kết thúc, có mục tháng nào cũng làm cho tới hết 1 năm. Giá trị HĐ được chiết tính chi tiết cho từng khoản nhỏ, (có phụ lục chiết tính chi phí) cộng lại làm 25 khoản lớn, tổng lại thành giá trị hợp đồng. Tổng giá trị HĐ được thanh toán làm 5 lần, KH yêu cầu khi thanh toán tiền thì phải xuất hoá đơn ngay cho họ (KH là 1 công ty lớn).
1. Khi Nhận tiền và xuất hoá đơn, tôi ghi nhận Nợ 112/Có 3387, 3331
2. Căn cứ vào tiến độ của 25 hạng mục công việc, tôi mở chi tiết cho 25 đối tượng chi phí, 25 đối tượng doanh thu tương ứng 25 mục công việc trên hợp đồng (Tính giá thành theo object cost). Chi phí hạch toán 621, 622, 627, 154 chi tiết cho từng đối tượng. Căn cứ vào timesheet trong HĐ và kiểm tra thực tế khi hạng mục công việc hoàn thành để ghi nhận doanh thu và giá vốn, hạch toán:
Nợ 3387/Có 511 chi tiết cho từng đối tượng
Nợ 632/Có 154
Riêng TK 642 thì kết chuyển vào 911 hàng tháng.
Nhưng kế toán trưởng lên Chi Cục Thuế thì họ bảo "Xuất hoá đơn khi nhận tiền trước là sai nguyên tắc kế toán". Họ bảo nhận trước thì hạch toán vào có 131 thôi, không xuất hoá đơn!
Các bạn cho ý kiến, cách ghi nhận doanh thu theo đối tượng, chi phí theo đối tượng và xuất hoá đơn ghi có 3387 như vậy đúng hay sai? Sai chỗ nào?
1. Khi Nhận tiền và xuất hoá đơn, tôi ghi nhận Nợ 112/Có 3387, 3331
2. Căn cứ vào tiến độ của 25 hạng mục công việc, tôi mở chi tiết cho 25 đối tượng chi phí, 25 đối tượng doanh thu tương ứng 25 mục công việc trên hợp đồng (Tính giá thành theo object cost). Chi phí hạch toán 621, 622, 627, 154 chi tiết cho từng đối tượng. Căn cứ vào timesheet trong HĐ và kiểm tra thực tế khi hạng mục công việc hoàn thành để ghi nhận doanh thu và giá vốn, hạch toán:
Nợ 3387/Có 511 chi tiết cho từng đối tượng
Nợ 632/Có 154
Riêng TK 642 thì kết chuyển vào 911 hàng tháng.
Nhưng kế toán trưởng lên Chi Cục Thuế thì họ bảo "Xuất hoá đơn khi nhận tiền trước là sai nguyên tắc kế toán". Họ bảo nhận trước thì hạch toán vào có 131 thôi, không xuất hoá đơn!
Các bạn cho ý kiến, cách ghi nhận doanh thu theo đối tượng, chi phí theo đối tượng và xuất hoá đơn ghi có 3387 như vậy đúng hay sai? Sai chỗ nào?
Sửa lần cuối:

