Nhờ các bạn trợ giúp cho thành viên trường hợp với nội dung tin nhắn như sau:
Con có vài vấn đề ko rõ nhờ chú giải đáp:
Trong Báo Cáo TC năm 2007 cuối năm trên bảng CĐKT và BCĐPS ko có số dư cuối kỳ của Tài Khoản hàng tồn ko nào (=0)
Trong năm 2008 mổi tháng đều có phát sinh TK 154 và cuối tháng kết chuyển 632/154 hết , và TK 154 cuối tháng =0, cho đến hết tháng 12 cũng vậy. Nhưng khi đọc BCTC năm 2008 thì trên Bảng CĐSPS TK 154: Tồn cuối năm Nợ: 308tr, trên Bản CĐKT mục hàng tồn kho cũng 308tr như nhau.
Như vậy sang năm 2009 lấy số đầu kỳ từ BCĐSPS chuyển qua, nên TK 154 vẫn nợ: 308tr, cho đến tháng 07/2009 xuất hết ra một cục 308tr, (trong tháng này có công trình), nhưng số tiền đó con không biết nó là cái gì xuất ra.
Không có sổ Nhập xuất tồn năm 2008, NXT năm 2009 Đầu kỳ bằng 0
Giờ con không biết giải thích thế nào số tiền 308tr kia, vi gần tới kiểm tra thuế sẽ hỏi. Nhờ chú chỉ giúp.

