O
anh chị cho em hỏi cái này.
Cty m có trả tiền cho nhà cung cấp nước ngoài nên khi trả tiền có phát sinh phí và VAT.
Khoản VAT này phát sinh tháng 3 mà em quên không đưa vào báo cáo thuế tháng 3, qua tháng 4 em mới đưa vào BCT, vậy anh chị cho em hỏi em làm sổ sách thì nên đưa vào tháng 3 hay tháng 4 ạ.
Cty m có trả tiền cho nhà cung cấp nước ngoài nên khi trả tiền có phát sinh phí và VAT.
Khoản VAT này phát sinh tháng 3 mà em quên không đưa vào báo cáo thuế tháng 3, qua tháng 4 em mới đưa vào BCT, vậy anh chị cho em hỏi em làm sổ sách thì nên đưa vào tháng 3 hay tháng 4 ạ.

