L
Từ tháng 10-12/2013, bên mình làm chuyển đổi GPKD (nhưng do tự làm nên kéo dài quá lâu). Tới tận Tháng 1/2014 mình mới hoàn tất và có hóa đơn. Bên khách hàng mình có yêu cầu xuất hóa đơn cho thời gian đó. Khi xuất, mình có ghi là "hàng đã bán vào ngày... và gữi cho họ. Bây giờ họ bảo không lấy nữa vì họ hạch toán vào cp hợp lý với thuế. Số hóa đơn đó tính sao?
Mình hỏi thuế thì họ báo không xuất như thế. Vậy những trường hợp hạch toán hàng về trước, hóa đơn về sau là như thế nào? Mình là bên bán sẽ hạch toán ra sao?
Lưu ý: bài viết không dấu
Mình hỏi thuế thì họ báo không xuất như thế. Vậy những trường hợp hạch toán hàng về trước, hóa đơn về sau là như thế nào? Mình là bên bán sẽ hạch toán ra sao?
Lưu ý: bài viết không dấu
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

