Xuất sai hóa đơn

  • Thread starter libratnd
  • Ngày gửi
L

libratnd

Sơ cấp
28/12/12
2
0
0
ho chi minh
Từ tháng 10-12/2013, bên mình làm chuyển đổi GPKD (nhưng do tự làm nên kéo dài quá lâu). Tới tận Tháng 1/2014 mình mới hoàn tất và có hóa đơn. Bên khách hàng mình có yêu cầu xuất hóa đơn cho thời gian đó. Khi xuất, mình có ghi là "hàng đã bán vào ngày... và gữi cho họ. Bây giờ họ bảo không lấy nữa vì họ hạch toán vào cp hợp lý với thuế. Số hóa đơn đó tính sao?
Mình hỏi thuế thì họ báo không xuất như thế. Vậy những trường hợp hạch toán hàng về trước, hóa đơn về sau là như thế nào? Mình là bên bán sẽ hạch toán ra sao?

Lưu ý: bài viết không dấu
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
luongtanyb

luongtanyb

Cao cấp
13/4/11
211
1
18
39
yen bai
Ðề: Xuat hoa don sai

Tu thang 10-12/2013, ben minh lam chuyen doi GPKD (nhung do tu lam nen keo dai qua lau). Toi tan t1/2014 minh moi hoan tat va co hoa don. Ben khach hang minh co yeu cau xuat hoa don cho thoi gian do. Khi xuat, minh co ghi la "hang da ban vao ngay ... va gui cho ho. Bay gio ho bao khong lay nua vi ko hach toan vao cp hop ly voi thue. So hoa don do tinh sao?
Minh hoi thue thi ho bao ko duoc xuat nhu the. Vay nhung truong hop hach toan Hang ve truoc, hoa don ve sau la nhu the nao? Minh la ben ban se hach toan ra sao?

lần sau bạn phải ghi có dấu nhé ko thì bài sẽ bị xóa đấy.
theo quy định mới(mình ko nhớ rõ là tt hay gi gi bao nhiêu) thì hóa đơn đầu vào có thể dc kê khai thuế họp lý nếu mình phát hiện ra hóa đơn chưa kê khai.
có thể là khách hàng của bạn họ đã đủ đầu vào rồi nên họ mới ko lấy hóa đơn đó nữa. nhưng về nguyên tắc bên bạn bán hàng thì vẫn phải xuất hóa đơn
bạn ghi là khách hàng ko lấy hóa đơn rồi hạch toán bình thường.
 
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Ðề: Xuất sai hóa đơn

Chào bạn,
Từ tháng 10-12/2013, bên mình làm chuyển đổi GPKD (nhưng do tự làm nên kéo dài quá lâu). Tới tận Tháng 1/2014 mình mới hoàn tất và có hóa đơn. Bên khách hàng mình có yêu cầu xuất hóa đơn cho thời gian đó. Khi xuất, mình có ghi là "hàng đã bán vào ngày... và gữi cho họ. Bây giờ họ bảo không lấy nữa vì họ hạch toán vào cp hợp lý với thuế. Số hóa đơn đó tính sao?
Mình hỏi thuế thì họ báo không xuất như thế. Vậy những trường hợp hạch toán hàng về trước, hóa đơn về sau là như thế nào? Mình là bên bán sẽ hạch toán ra sao?

Lưu ý: bài viết không dấu
Trường hợp này là bạn giao hàng trước xuất hóa đơn sau chứ không phải hàng về trước, hóa đơn về sau nhé. Hàng về trước, hóa đơn về sau áp dụng cho người mua.
Theo qui định của thuế thì nếu là hàng hóa xuất giao cho khách hàng phải xuất hóa đơn tương ứng. Linh động tý thì khi xuất hóa đơn bạn đừng ghi cái dòng chữ ấy vào là ổn.
Good luck
 

Xem nhiều