P
cả nhà cho em hỏi chút có 1 HĐ cty e đã iết cho khách hàng nhưng sau đó khách hàng lại ko lấy HĐ nữa, vậy bây giờ HĐ đó xử lya sao ạ?
cả nhà cho em hỏi chút có 1 HĐ cty e đã iết cho khách hàng nhưng sau đó khách hàng lại ko lấy HĐ nữa, vậy bây giờ HĐ đó xử lya sao ạ?
khách vấn lấy hàng và thanh toán đủ chị Cẩm Hà ah.vậy là lên tờ khai hàng hóa dịch vụ bán ra Hđ đó vẫn kê khai bình thường đúng ko c?Có cần ghi chú gì thêm ko ạ?
vâng e cảm ơn cả nhà nhiều nha.
vậy HĐ đó e phải xé ra khỏi cuống nếu khách hàng ko lấy thì vẫn kẹp vào quyển HĐ đó hay là sao ạ?
Bạn này trả lời đúng rồi, khách hàng không lấy hóa đơn thì mình ghi rõ là "người mua không lấy hóa đơn" 3 liên để nguyên tại cuốnTheo hướng dẫn của thông tư153/2010/TT-BTC :
"Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
Thân
Bạn này trả lời đúng rồi, khách hàng không lấy hóa đơn thì mình ghi rõ là "người mua không lấy hóa đơn" 3 liên để nguyên tại cuốn
Theo mình thấy thì dù cho bạn có ghi trên tờ hóa đơn là " khách hàng không lấy hóa đơn" hay gì đi nữa ... thì bạn vẫn phải kê khai bình thường vì bạn đã có nghiệp vụ bán hàng. Và theo suy đoán của mình, số hàng của bạn trị giá cũng không lớn, thuế GTGT cũng không nhiều, vì thế theo ý kiến cá nhân mình sẽ vẫn kê khai bình thường, xé hóa đơn ra cũng được mà để nguyên cũng được, Thuế chỉ quan tâm là bạn có trốn thuế hay không? nếu đã kê khai rồi thì không có vấn đề gì đâu!khi e viết hóa đơn thì khách hàng nói là lấy hóa đơn nhưng khi viết xong rồi thì lại ko thấy lấy.sắp đến hạn kê khai thuế rồi vậy HĐ đó có xé ra hay ko đây?ng mua cung cấp đầy đủ tên địa chỉ MST rồi nhưng ko thấy lấy.Vậy bây giờ e ghi thế nào ạ? E cứ để HĐ đó và kê khai bình thường ko ghi chú gì trên tòe khai có được ko ạ?Vì e vẫn thấy có ý liến khác nhau.