Tính giá thành trong tháng khi chưa tập hợp được CP nhân công và CP SX chung

  • Thread starter triky
  • Ngày gửi
levanton

levanton

Cao cấp
triky nói:
Vậy anh có thể trả lới giúp em đi anh Tôn
Nếu như thế thì cuối tháng em mới xác định giá vốn (Nợ 632/ Có 155,156) hả anh. Vì lúc trước em bên thương mại nên khi xuất hàng bán là em xác định giá vốn và định khoản ngay nghiệp vụ đó. Còn bây giời thì sao hả anh.
Àh, anh cho em hỏi thêm.
Nguyên vật liệu phụ em đã xuất kho nguyên lô của nó giao cho xưởng sản xuất nhưng thực tế thì nguyên vật liệu đó cuối tháng vẫn không sử dụng hết và vẫn để ở kho, vậy thì em có phải ghi âm chi phí nguyên vât liệu trực tiếp không hả anh, khi em xuất em đã định khoản (N 621/ C 152), nếu không thì em phải làm sao vì chi phí NVL ttế không phải đúng với số em xuất kho, nếu kết chuyển hết thì giá thành nó không đúng.
Giúp em với anh nhé

Em có thể tính giá vốn ngay khi xuất bán, nhưng nhi tính giá thành thưc tế xong, nếu có điều chỉnh giá thành thức tế thì cũng phải điều chỉnh giá vốn đã xuất bán.
Cả 2 câu hỏi của bạn, mình đã trả lời 2 lần ở trên rồi ( 08/08/2006 & 11/08/06), bạn mualantan cung trả lời về nguyên liệu thừa nhập kho ngày 09/08/06 bạn đọc lại đi nhé
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

BUI CHI THANH

Guest
21/2/06
479
2
0
50
VUNG TAU
levanton nói:
@ huynt
@ Triky

Việc hạch toán điều chỉnh sau khi tính giá thực tế, mình đã nêu ngày 08/08 , hai bạn đọc lại sẽ thấy
--------------------------------------------------------------
@ Triky
vật liệu phụ xuất dùng không hết, bạn mualantan cũng đã nêu ở trên rồi, nếu nhập lại, thì phải làm phiếu nhập ( không phải ghi âm).
- Trước đây, nếu bạn không sử dụng các TK loại 6 :
tức là xuất nvl ghi: Nợ 154/ Có 152
thì nay nhập lại,Ghi Nợ 152/Có 154

- Trước đây khi xuất bạn ghi Nợ 621/ Có 152 thì có hai trường hợp:
+Nếu chi phí TK621 chưa kết chuyển sang 154, Nhập lại Ghi Nợ 152/ Có 621
+Nếu chi phí TK621 đã kết chuyển sang Tk 154 Nhập lại Ghi Nợ 152/ Có 154


Chào hai bạn, chúc hai bạn khỏe !
Nếu nguyên liệu xuất ra sử dụng cho mặt hàng X nhưng hàng X này hiện nay không sản xuất nữa thì bạn hạch toán giảm tài khoản 621 và 154 luôn à !
 
levanton

levanton

Cao cấp
To BUI CHI THANH!
Mình trả lời theo câu hỏi của bạn Triky, về hạch toán nvl xuất sản xuất nhưng không dùng hết, nhập lại kho
triky nói:
Nguyên vật liệu phụ em đã xuất kho nguyên lô của nó giao cho xưởng sản xuất nhưng thực tế thì nguyên vật liệu đó cuối tháng vẫn không sử dụng hết và vẫn để ở kho, vậy thì em có phải ghi âm chi phí nguyên vât liệu trực tiếp không hả anh, khi em xuất em đã định khoản (N 621/ C 152), nếu không thì em phải làm sao vì chi phí NVL ttế không phải đúng với số em xuất kho, nếu kết chuyển hết thì giá thành nó không đúng.

Hẹn gặp bạn ở chuyên đề khác!:friend:
 
H

hoiminh

Guest
Anh Tôn ơi! ( cho em goi thân thiện như thế nhé) anh có câu trả lời cho bạn Phương Nhi về cách tính giá thành hay tuyệt, em đọc mà hiểu ra nhiều điều. Thật khâm phục anh nhe.
 

Xem nhiều