Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi thuylinhsido, 15 Tháng tám 2012.

32,753 lượt xem

  1. thuylinhsido

    thuylinhsido Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    q1
    Chào các ace trong diễn đàn. Em có vấn đề này mong ace chỉ giúp.
    Khi nhận được HĐ trả lại hàng thì hạch toán
    N 531
    N 33311
    C131
    Giam giá vốn
    N 632
    C 1561
    KC qua Doanh thu trong tháng
    N 5111
    C 531 ( lúc này TK 531 hết số dư)

    Vậy cuối kỳ có KC như sau ko?
    C 5111
    N 911

    C 632
    N911
    Vì nếu ko làm vậy thì bên N 632 và bên N 911 vẫn còn số dư của phần hàng bán bị trả lại.
    ACE có cao kiến j2 giúp em.
    Thanks!
     
    #1
  2. phongthanhtp

    phongthanhtp miêu tẩy diện Staff Member

    Bài viết:
    1,297
    Đã được thích:
    128
    Nơi ở:
    đất võ trời văn
    Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

    Sai bút toán này,
    Đúng là N156/C632
    Còn các bút toán kết chuyển cuối kỳ DT/CP sang 911 thì làm bình thường thôi bạn, theo nguyên tắc: nếu trước kc mà dư nợ thì kết chuyển bên có và ngược lại
     
    #2
  3. thuylinhsido

    thuylinhsido Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    q1
    Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

    Nhưng nếu làm như cách trên thì trên bảng CĐPS và KQKD sẽ ko khớp nhau. Trên bảng CĐPS nếu kc số dư theo cách trên thì phần Dt của tháng đó bị tăng lên, còn trên KQKD thì bị giảm xuống.
    ACE vui lòng chỉ giúp em cách hạch toán phần kết chuyển cụ thể giúp em. Thanks!
     
    #3
  4. phongthanhtp

    phongthanhtp miêu tẩy diện Staff Member

    Bài viết:
    1,297
    Đã được thích:
    128
    Nơi ở:
    đất võ trời văn
    Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

    Bạn nên nhớ trên bảng KQKD có 2 chỉ tiêu riêng nhé:
     
    #4
  5. TLX

    TLX Giọt nắng bên thềm

    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    15
    Nơi ở:
    Góc phố dịu dàng
    Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

    Bạn phongthanhtp đã chỉ ra 1 bút toán sai của bạn.
    Bạn cũng đã xác định được 2 bút toán: hạch toán hàng bị trả lại Nợ TK 531/Có TK 131 (ko tính đến thuế cho đơn giản nhé), và bút toán kết chuyển từ TK 531 sang TK 511: Nợ TK 511/Có TK 531. Như vậy TK 531 ko còn số dư.
    Còn lại bút toán kết chuyển từ TK 511 về TK 911. Doanh thu bán hàng (chưa có phần hàng bị trả lại) đã được kết chuyển sang TK 911 bình thường, còn phần bị trả lại bạn đã ghi Nợ TK 511 (ở bút toán in đậm). Như vậy khi kết chuyển khoản này sang TK 911 thì doanh thu thực sự là phần đã bị trừ đi khoản hàng bị trả lại, sao có thể tăng lên được nữa.
     
    #5
    thanpham19051982 thích bài này.
  6. lilili

    lilili Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Bà Rịa - Vũng Tàu
    Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

    Vậy cuối kỳ có KC như sau ko?
    C 5111
    N 911

    Mình sửa lại chỗ này chút nhé!
    Cuối kỳ kết chuyển doanh thu: Nợ 5111/ Có 911 nhé bạn.
     
    #6
  7. hunglamson

    hunglamson Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    VN
    Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

    Thuế TTDB của hàng bán bị trả lại hạch toán thế nào các ace?
     
    #7
    thanpham19051982 thích bài này.
  8. i3miu1512

    i3miu1512 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    tp. hồ chí minh
    Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

    Mình cũng cần chỗ này nhưg sao không thấy ai trả lời thế nhỉ hix hix
     
    #8
  9. oxlovebx1986

    oxlovebx1986 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    can tho
    Ðề: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

    Thế bác cho e hỏi ngu cái. Như bác nói, phần giảm trừ doanh thu la phần lũy kế bên nợ tk 511, thế khi kết chuyển từ nợ 511 sang 911, như vậy phần giảm trừ doanh thu trên bảng kết quả hoạt động kinh doanh các chương trình kế toán có cộng thêm phần này vào không? Em làm y chang như bác nói, thế là trên bảng kết quả kinh doanh phần giảm trừ doanh thu và phần doanh thu bằng chang nhau?
     
    #9
  10. NhuanBAoTrang

    NhuanBAoTrang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Mng cho mình hỏi, ở đây ko tính đến thuế mà hàng gửi ĐL bán ĐL đã thanh toán đủ tiền hàng cho bên mình nhưng sau một tg ko bán dk hàng ĐL trả lại hàng bên mình chấp nhận và thanh toán lại tiền cho ĐL thì ĐK như nào ạ. ???
     
    #10
  11. meoconktx579

    meoconktx579 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Giới tính:
    Nữ
    nếu hàng bán ở kỳ trước , tháng này bị trả lại thì có được tính vào các khoản giảm trừ doanh thu tháng này k mọi người?
     
    #11
  12. tuvanketoan.hanoi.vn

    tuvanketoan.hanoi.vn Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Với bút toán kết chuyển các tài khoản dư "0", khi chạy cuối kỳ các tài khoản này lấy số dư khi trừ các khoản giảm trừ mới chạy sang 911 để xác định kết quả : VD : trong kỳ giá vốn bán hàng Nợ TK 632/156 : 1.000.000 đ , hàng bán bị trả lại NợTK 156/Có TK632: 200.000 đ => kết chuyển xác định KQKD : Nợ TK 911/Có TK 632 : (1.000.000 - 200.000 = 800.000)
    Như vậy trong KQKD : chỉ tiêu giá vốn : 800.000
    Nhưng trên cân đối phát sinh : 1.000.000
    Về kế toán thì ok, nhưng với người xem thông tin thấy chưa đẹp lắm, phải giải trình...
    Theo VD trên mình bạn hạch toán hàng trả lại = bút toán (1 vế) : Nợ TK 156 : 200.000 & Nợ TK 632 : - 200.000 (ghi âm) khi đó CDPS & KQKD các chỉ tiêu khớp đúng.
    Tương tự TK khác cũng vậy bạn nhé.
     
    #12
    thanpham19051982 thích bài này.

Chia sẻ trang này