B
Các bạn "thông" cho minh với:
1. Năm trước mình có trích trước tiền điện kỳ 3 tháng 12 để hạch toán vào 1543 cụ thể hạch toán như sau: N1543, C331 (90.000.000) và đã chi trả N331, C112 (90.000.000). không xét đến bút toán ghi nhận thuế GTGT 133
Sang năm sau do giá điện thay đổi nên tiền điện thực tế phát sinh chỉ có 40.000.000. Cho mình hỏi mình phải xử lý bút toán chênh lệch này như thế nào là chuẩn có phải là N331 và C1543 (50.000.000) không?
2. Năm trước Cty mình có trả trước tiền hàng 350.000.000. Sang năm nay vẫn chưa thể lấy được hàng hay đúng hơn là không thể lấy được hóa đơn chứng từ vì Công ty này bị tịch thu con dấu, tạm ngừng hoạt động về mặt pháp lý. Vậy mình phải xử lý khoản nợ phải trả 350.000.000 như thế nào cho hợp lý và hợp pháp?
Các bạn giúp giùm mình sớm nha!
Thank's!
1. Năm trước mình có trích trước tiền điện kỳ 3 tháng 12 để hạch toán vào 1543 cụ thể hạch toán như sau: N1543, C331 (90.000.000) và đã chi trả N331, C112 (90.000.000). không xét đến bút toán ghi nhận thuế GTGT 133
Sang năm sau do giá điện thay đổi nên tiền điện thực tế phát sinh chỉ có 40.000.000. Cho mình hỏi mình phải xử lý bút toán chênh lệch này như thế nào là chuẩn có phải là N331 và C1543 (50.000.000) không?
2. Năm trước Cty mình có trả trước tiền hàng 350.000.000. Sang năm nay vẫn chưa thể lấy được hàng hay đúng hơn là không thể lấy được hóa đơn chứng từ vì Công ty này bị tịch thu con dấu, tạm ngừng hoạt động về mặt pháp lý. Vậy mình phải xử lý khoản nợ phải trả 350.000.000 như thế nào cho hợp lý và hợp pháp?
Các bạn giúp giùm mình sớm nha!
Thank's!

