V
Chào tất cả các thành viên.
Mình đang làm trong lĩnh vực xây dựng. Nhưng có làm ở một công ty thương mại, có bác nào chuyên làm trong lĩnh vực thương mại chỉ giáo mình với.
Khi mua hàng có chiết khấu thương mại, chiết khấu hàng bán hoặc chiết khấu nhà phân phối thì hạch toán như thế nào.
Ví dụ: Công ty mua về lô hàng với số lượng là 200, đơn giá là 50.000 đ, tổng tiền là: 10.000.000 đ
Chiết khấu TM hoặc hàng bán là: 150.000 đ
Tổng tiền hàng trước thuế là: 9.850.000 đ
Thuế VAT là: 985.000 đ
Tổng tiền hàng sau thuế là: 10.835.000 đ
Trong trường hợp này hạch toán giá vốn, thuế VAT đầu vào, phải trả người bán thế nào?
Mình hỏi thêm 1 trường hợp này nữa.
Khi mình mua hàng thì được hưởng chiết khấu nhà phân phối là 2%.
Trong kỳ do bán hàng không hết nên trả lại cho đơn vị bán.
Vậy xuất hoá đơn trả lại như thế nào, theo giá vốn hàng nhập ban đầu, hay theo giá bán ra cho khách hàng.
Phần chiết khấu nhà phân phối có viết trả lại như hoá đơn ban đầu đã nhập hàng vào không.
Và hạch toán trong trường hợp này như thế nào?
Mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý anh chị
Xin chân thành cảm ơn!
Mình đang làm trong lĩnh vực xây dựng. Nhưng có làm ở một công ty thương mại, có bác nào chuyên làm trong lĩnh vực thương mại chỉ giáo mình với.
Khi mua hàng có chiết khấu thương mại, chiết khấu hàng bán hoặc chiết khấu nhà phân phối thì hạch toán như thế nào.
Ví dụ: Công ty mua về lô hàng với số lượng là 200, đơn giá là 50.000 đ, tổng tiền là: 10.000.000 đ
Chiết khấu TM hoặc hàng bán là: 150.000 đ
Tổng tiền hàng trước thuế là: 9.850.000 đ
Thuế VAT là: 985.000 đ
Tổng tiền hàng sau thuế là: 10.835.000 đ
Trong trường hợp này hạch toán giá vốn, thuế VAT đầu vào, phải trả người bán thế nào?
Mình hỏi thêm 1 trường hợp này nữa.
Khi mình mua hàng thì được hưởng chiết khấu nhà phân phối là 2%.
Trong kỳ do bán hàng không hết nên trả lại cho đơn vị bán.
Vậy xuất hoá đơn trả lại như thế nào, theo giá vốn hàng nhập ban đầu, hay theo giá bán ra cho khách hàng.
Phần chiết khấu nhà phân phối có viết trả lại như hoá đơn ban đầu đã nhập hàng vào không.
Và hạch toán trong trường hợp này như thế nào?
Mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý anh chị
Xin chân thành cảm ơn!

