Mua hàng nhập khẩu có phát sinh chênh lệch tỷ giá

  • Thread starter phuviet
  • Ngày gửi
P

phuviet

Cao cấp
2/4/12
252
1
0
35
từ liêm - hà nội
Em đang gặp vấn đề về tiền ngoại tệ mong các bác giúp đỡ.
Cty e mua hàng nhập khẩu thanh toán bằng tiền ngoại tệ mua tại tk ngân hàng ngày 10/3 với tỷ giá 20.850.Đến 04/04 hàng về trên chứng từ có ghi tỷ giá lúc ghi nhận nợ là 20.828, vậy là có phát sinh chênh lệch.Em chưa làm phần này bao giờ nên hơi lúng túng(e làm trên phần mềm Misa 2012),cả nhà ai có nhiều kinh nghiệm trong trường hợp này chỉ e đc ko ạ?Em cảm ơn mọi người nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyet an

Sơ cấp
16/5/09
13
1
0
an thanh
Ðề: mua hàng nhập khẩu có phát sinh chênh lệch tỷ giá

Chào bạn!
Theo minh thì bạn làm phần mềm nào ko quan trọng.
Bạn xem số tiền chênh lệch khi thanh toán và trên tờ khai hải quan đi.
Nếu lỗ: bạn đưa vào TK 635- CP tài chính
Nếu lời: bạn đưa vào TK 515-DT hoạt động tài chính.
 
  • Like
Reactions: mayhong-661208
L

lengocling

Sơ cấp
22/10/09
32
3
8
hà nội
Ðề: mua hàng nhập khẩu có phát sinh chênh lệch tỷ giá

Bạn vào phần nghiệp vụ -> tổng hợp -> chứng từ nghiệp vụ khác rồi ht số tiền chênh lệch vào.
 
P

phuviet

Cao cấp
2/4/12
252
1
0
35
từ liêm - hà nội
Ðề: mua hàng nhập khẩu có phát sinh chênh lệch tỷ giá

cho mình hỏi thêm nha, nếu mình vào nghiệp vụ khác hạch toán N635/C1121 thì số tiền đó sẽ lên sổ quỹ TGNH, nhưng khi mình so sổ TGNH trên PM và sổ phụ nhân hàng thì ko khớp, vậy thế mình phải chỉnh sửa thế nào?(vì trên sổ phụ ngân hàng ko phản ánh phần lỗ tỷ giá đó)
 
T

Thienle

Guest
10/3/08
1
0
0
46
Ninh Thuận
Ðề: mua hàng nhập khẩu có phát sinh chênh lệch tỷ giá

vì trên phần mềm Misa khi hạch toán ngoại tệ sẽ được qui đổi ra VND luôn.Do đó phần hạch toán lỗ bạn chỉ hạch toán số tiền VND :
Nợ TK 635/Co TK 112
 
N

ngoisaobietcuoi

Guest
23/8/12
1
0
1
Hồ Chí Minh
Ðề: mua hàng nhập khẩu có phát sinh chênh lệch tỷ giá

Chào bạn!
Lúc thanh toán thì bạn phải làm 2 bươc
- Nợ 1122
Có 1121
- Nợ 331
Có 1122
Chênh lệch:
- Lãi: Nợ 1122
Có 515
- Lỗ: Nợ 635
Có 1122

Thân!
 
B

Botom1

Sơ cấp
19/12/08
28
0
0
Ha Noi
Ðề: mua hàng nhập khẩu có phát sinh chênh lệch tỷ giá

Mình nghĩ là khi thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài bạn hạch toán:
-Nợ 3312
Có 1122
- Chênh lệch
Lãi thì Nợ 3312
Có 515
Lỗ thì Nợ 635
Có 3312
 
V

vudt

Cao cấp
20/6/11
362
59
28
Ðề: Mua hàng nhập khẩu có phát sinh chênh lệch tỷ giá

Mình đọc mà chưa hiểu lắm, không thể đưa ra các định khoản được. Bạn nói rõ xem trường hợp của bạn đi. Chưa hẳn phần chênh lệch đã hạch toán vào 515 và 635 đâu ! Nói một vài câu như thế chưa rõ bản chất mà đã trả lời là sao!?
 
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Ðề: Mua hàng nhập khẩu có phát sinh chênh lệch tỷ giá

Chào bạn,
Em đang gặp vấn đề về tiền ngoại tệ mong các bác giúp đỡ.
Cty e mua hàng nhập khẩu thanh toán bằng tiền ngoại tệ mua tại tk ngân hàng ngày 10/3 với tỷ giá 20.850.
Nợ 331 (Người bán) /Có 1121 hoặc 1122: 20.850 x nguyên tệ
Đến 04/04 hàng về trên chứng từ có ghi tỷ giá lúc ghi nhận nợ là 20.828, vậy là có phát sinh chênh lệch.Em chưa làm phần này bao giờ nên hơi lúng túng
Nợ 156: 20.828 x nguyên tệ + các thuế NK
Nợ 635: (20.850-20.828) x nguyên tệ
Có 331 (Người bán): 20.850 x nguyên tệ
Phần thuế NK hạch toán riêng mình không ghi vào cho đơn giản vì bạn không hỏi chắc là biết hạch toán phần này rồi :)
Sau khi thực hiện các bút toán trên thì 331 (người bán) số dư = 0
(e làm trên phần mềm Misa 2012),cả nhà ai có nhiều kinh nghiệm trong trường hợp này chỉ e đc ko ạ?Em cảm ơn mọi người nhiều.
Ngày 10/3 bạn vào phần Ngân hàng -> Séc/Ủy nhiệm chi để làm
Ngày 4/10 vào Kho để nhập hàng
Phần hạch toán chệnh lệch tỷ giá nhập hàng 635 làm cùng 1 nghiệp vụ với nhập hàng hay làm 1 nghiệp vụ khác trong phần Tổng hợp -> Chứng từ nghiệp vụ khác cũng được
phuviet nói:
cho mình hỏi thêm nha, nếu mình vào nghiệp vụ khác hạch toán N635/C1121 thì số tiền đó sẽ lên sổ quỹ TGNH, nhưng khi mình so sổ TGNH trên PM và sổ phụ nhân hàng thì ko khớp, vậy thế mình phải chỉnh sửa thế nào?(vì trên sổ phụ ngân hàng ko phản ánh phần lỗ tỷ giá đó)
Cùng 1 trường hợp trên mà bạn hạch toán N635/C1121 là sai rồi nhé. Nguyên tắc là hạch toán theo trình tự thời gian phát sinh nhé. Cái ngày phát sinh Có 1121/1122 thì bạn chưa biết là lãi hay lỗ tỷ giá. Đến ngày 4/4 mới biết, lúc này không có làm gì liên quan đến tài khoản ngân hàng nữa, mà là lãi lỗ phải trả người bán thôi.
Good luck
 
V

vudt

Cao cấp
20/6/11
362
59
28
Ðề: Mua hàng nhập khẩu có phát sinh chênh lệch tỷ giá

Em đang gặp vấn đề về tiền ngoại tệ mong các bác giúp đỡ.
Cty e mua hàng nhập khẩu thanh toán bằng tiền ngoại tệ mua tại tk ngân hàng ngày 10/3 với tỷ giá 20.850.Đến 04/04 hàng về trên chứng từ có ghi tỷ giá lúc ghi nhận nợ là 20.828, vậy là có phát sinh chênh lệch.Em chưa làm phần này bao giờ nên hơi lúng túng(e làm trên phần mềm Misa 2012),cả nhà ai có nhiều kinh nghiệm trong trường hợp này chỉ e đc ko ạ?Em cảm ơn mọi người nhiều.

Để xác định giá trị của hàng hóa nhập về bạn làm như sau: Mình lấy 1 ví dụ
Khoản tiền USD tỷ giá thanh toán (theo mình đoán là tạm ứng xx %). Bạn định khoản
Nợ TK 331 - đối tác: A x 20.850 đồng
Có 1121: A x 20.850 đồng (nếu là mua đô để chuyển)
(Nợ TK TK 642: phí chuyển tiền, phí đổi tiền
Có 1121: phí chuyển tiền, phí đổi tiền
phần các phần phí đi kèm mình không hạch toán nữa, cái này chỉ là 1 ví dụ về phí)

Khi hàng về: tỷ giá lúc này là 20.828 (có phải tỷ giá trên tờ khai nhập khẩu không?). Bạn đã thanh toán cho đối tác hết hay là chưa hết!?.
Giả sử, bạn chưa thanh toán hết và tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 20.828. Bạn làm tờ khai, xác định thuế NK, thuế GTGT hàng NK phải nộp. Cùng ngày, bạn thanh toán nốt số tiền hàng (chắc chắn tỷ giá sẽ cao hơn 20.828) với tỷ giá 20.835 (vì thường mua ngoại tệ để thanh toán)
Bạn định khoản như sau:
Nợ TK 331 - chi tiết đối tác: B x 20.835 đồng
Có 1121: B x 20.835 đồng

Căn cứ tờ khai bạn hạch toán (hoặc căn cứ thêm biên bản nghiệm thu, giao nhận,.... tùy quy trình từng nơi mà thời điểm hạch toán khác nhau)
Nợ TK 211 (152, 156) - chi tiết TSCĐ: A x 20.850 + B x 20.835 (đồng)
Nợ TK 13312 : (số thuế GTGT theo tỷ giá 20.828) C=(A+B) x 10% x 20.828 (đồng) giả sử tiếp thuế GTGT hàng NK áp dụng với mặt hàng này là 10%
Có TK 331: A x 20.850 + B x 20.835 (đồng)
Có TK 33312: C (đồng)

Sau đó bạn nộp thuế GTGT hàng NK, định khoản
Nợ TK 33312: C (đồng)
Có TK 1111 (1121): C (đồng)

Vậy đó, mình không hiểu chúng ta sử dụng TK 635 và 515 trong trường hợp này để làm gì!? và trong TH này, nó chỉ đơn giản như thế thôi ;)
 

Xem nhiều