H
Các bạn giúp mình với, cụ thể là:
Ngày14/06/2012: Xuất hóa đơn bán hàng, mình hạch toán:
Nợ 1311:141.900.000d
Có 511:129.000.000d
Có 3331: 12.900.000d
Và đã kê khai thuế đầu ra trong tháng 6/2012
Ngày 24/07/2012: Khách hàng trả lại toàn bộ hàng, và xuất hóa đơn trả lại với số lượng, đơn giá, thành tiền giống như hóa đơn mình đã xuất cho họ trong tháng 06/2012, mình hạch toán:
Nợ 531: 129.000.000d
Nợ 3331: 12.900.000d
Có 1311: 141.900.000d
K/c doanh thu hàng bán bị trả lại: Nợ 511/ có 531: 129.000.000đ
Nhưng khi làm BC thuế tháng 07/2012: Theo TT 28, mình đã kê khai hàng bán bị trả lại vào bảng kê hàng hóa mua vào và ghi dương giá trị.
Rắc rối ở đây, là số thuế được khấu trừ trên tờ khai thuế không khớp với sổ sách. Mình không biết hạch toán như vậy có đúng hay thiếu sót gì không. Mong các bán giúp đỡ. Thân ái
Ngày14/06/2012: Xuất hóa đơn bán hàng, mình hạch toán:
Nợ 1311:141.900.000d
Có 511:129.000.000d
Có 3331: 12.900.000d
Và đã kê khai thuế đầu ra trong tháng 6/2012
Ngày 24/07/2012: Khách hàng trả lại toàn bộ hàng, và xuất hóa đơn trả lại với số lượng, đơn giá, thành tiền giống như hóa đơn mình đã xuất cho họ trong tháng 06/2012, mình hạch toán:
Nợ 531: 129.000.000d
Nợ 3331: 12.900.000d
Có 1311: 141.900.000d
K/c doanh thu hàng bán bị trả lại: Nợ 511/ có 531: 129.000.000đ
Nhưng khi làm BC thuế tháng 07/2012: Theo TT 28, mình đã kê khai hàng bán bị trả lại vào bảng kê hàng hóa mua vào và ghi dương giá trị.
Rắc rối ở đây, là số thuế được khấu trừ trên tờ khai thuế không khớp với sổ sách. Mình không biết hạch toán như vậy có đúng hay thiếu sót gì không. Mong các bán giúp đỡ. Thân ái

