D
Mọi người ơi giúp em vụ này với.
Thứ 5 tuần trước quản lý thuế đội em gọi điện cho sếp nói là cty em nợ thuế chưa nộp hơn 60tr. (chi cục thuế Hoàng Mai)
em kiểm tra lại tờ khai Quý 1 tờ khai thuế TNDN tạm tính thì phát hiện ra:
- Doanh thu phát sinh trong kỳ: 113.350.000 VNĐ
- Chi phí phát sinh trong kỳ: 0 ( --> cp ps trong kỳ này chị kế toán trưởng quên không tính nên mới bị thuế phát hiện đòi nộp phạt)
- Lợi nhuận phát sinh trong kỳ: 113.350.000
- Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế: 146.388.000
- thu nhập chịu thuế: 259.738.000
- thuế TNDN phải nộp trong kỳ: 64.934.500
--> sáng nay em vừa lên gặp quản lý thì ngta bắt về và bảo người nào làm người đó lên gặp và giải trình vì sao để ra sai sót đó (không chịu đưa tờ thông báo phạt
)
Giờ em muốn làm một tờ khai thay thế bổ sung chi phí phát sinh trong kỳ điều chỉnh lại được không ạh?
Và bên em có phải nộp phạt thuế gì không? híc híc
Lo quá. Mong mọi người giúp đỡ em ạh.
Thứ 5 tuần trước quản lý thuế đội em gọi điện cho sếp nói là cty em nợ thuế chưa nộp hơn 60tr. (chi cục thuế Hoàng Mai)
em kiểm tra lại tờ khai Quý 1 tờ khai thuế TNDN tạm tính thì phát hiện ra:
- Doanh thu phát sinh trong kỳ: 113.350.000 VNĐ
- Chi phí phát sinh trong kỳ: 0 ( --> cp ps trong kỳ này chị kế toán trưởng quên không tính nên mới bị thuế phát hiện đòi nộp phạt)
- Lợi nhuận phát sinh trong kỳ: 113.350.000
- Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế: 146.388.000
- thu nhập chịu thuế: 259.738.000
- thuế TNDN phải nộp trong kỳ: 64.934.500
--> sáng nay em vừa lên gặp quản lý thì ngta bắt về và bảo người nào làm người đó lên gặp và giải trình vì sao để ra sai sót đó (không chịu đưa tờ thông báo phạt
Giờ em muốn làm một tờ khai thay thế bổ sung chi phí phát sinh trong kỳ điều chỉnh lại được không ạh?
Và bên em có phải nộp phạt thuế gì không? híc híc
Lo quá. Mong mọi người giúp đỡ em ạh.

