P
chào cả nhà! Em đang có một tình huống này mong cả nhà cho ý kiến giúp đỡ.
Em đang xem lại sổ sách năm 2011 em thấy trong năm 2011 (01/01/2011) có 1 phiếu thu bằng tiền mặt với nội dung là "thu lại tiền trả thừa cho nhà cung cấp".Tức là năm 2010 cty e có mua hàng của cty bên nước ngoài đã thanh toán bằng chuyển khoản nhưng vì 1 số lý do bên em ko nhận lô hàng đó,đến cuối năn 2010 số tiền mà cty e chuyển thanh toán vẩn treo trên tk 331.Sang đầu năm 2011 em thấy chị kế toán lập phiếu thu = TM thu lại số tiền cty e đã thanh toán đó.Cả nhà cho em hỏi chị kế toán đó làm như thế có được ko?Nếu ko được thì khi gặp trường hợp này em phải làm như thế nào?Rất mong sự giúp đỡ của mọi người.
Em đang xem lại sổ sách năm 2011 em thấy trong năm 2011 (01/01/2011) có 1 phiếu thu bằng tiền mặt với nội dung là "thu lại tiền trả thừa cho nhà cung cấp".Tức là năm 2010 cty e có mua hàng của cty bên nước ngoài đã thanh toán bằng chuyển khoản nhưng vì 1 số lý do bên em ko nhận lô hàng đó,đến cuối năn 2010 số tiền mà cty e chuyển thanh toán vẩn treo trên tk 331.Sang đầu năm 2011 em thấy chị kế toán lập phiếu thu = TM thu lại số tiền cty e đã thanh toán đó.Cả nhà cho em hỏi chị kế toán đó làm như thế có được ko?Nếu ko được thì khi gặp trường hợp này em phải làm như thế nào?Rất mong sự giúp đỡ của mọi người.

