H
Chào tất cả các bạn!
Công ty tôi đang chuẩn bị tiến hành một đợt khuyến mại tặng thưởng cho khách hàng. Đầu vào, chúng tôi đã được nhà cung cấp tặng một số lượng vật phẩm do đã mua hàng với số lượng lớn. Nay, chúng tôi lại muốn tặng lại số vật phẩm này cho khách hàng của mình. Vậy tôi muốn hỏi các bạn 2 vấn đề
1. Trước khi tiến hành đợt KM, chúng tôi có phải đăng ký với sở TM hay có phải làm văn bản thông báo để hợp lý số hàng đem tặng hay k?
2. Khi nhận hàng được tặng, tôi ghi: Nợ 156,133/Có 711; Khi đem tặng cho khách hàng, tôi ghi Nợ 811/Có 156, như vậy tôi hạch toán đúng hay sai?
Xin các anh chị và các bạn giải đáp giùm tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Công ty tôi đang chuẩn bị tiến hành một đợt khuyến mại tặng thưởng cho khách hàng. Đầu vào, chúng tôi đã được nhà cung cấp tặng một số lượng vật phẩm do đã mua hàng với số lượng lớn. Nay, chúng tôi lại muốn tặng lại số vật phẩm này cho khách hàng của mình. Vậy tôi muốn hỏi các bạn 2 vấn đề
1. Trước khi tiến hành đợt KM, chúng tôi có phải đăng ký với sở TM hay có phải làm văn bản thông báo để hợp lý số hàng đem tặng hay k?
2. Khi nhận hàng được tặng, tôi ghi: Nợ 156,133/Có 711; Khi đem tặng cho khách hàng, tôi ghi Nợ 811/Có 156, như vậy tôi hạch toán đúng hay sai?
Xin các anh chị và các bạn giải đáp giùm tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.