X
Tình hình là mình vừa nhận doanh nghiệp bên ngoài, ở đó có nghiệp vụ phát sinh như sau:
- T06/2008: Mua một cái máy phát điện 27.000.000đ.
- T02/2009: Doanh nghiệp thành lập và có giấy phép kinh doanh.
- T03/2009: Doanh nghiệp hạch toán Nợ 211/ Có 111 = 20.000.000 (Chỉ có chứng từ là phiếu thu của đợt mua trước).
- Hàng tháng khấu hao 1.000.000 và đã khấu hao 20 tháng.
- Hàng tháng vẫn có hóa đơn xăng dầu chạy máy phát điện bình thường.
Như vậy, các bạn cho mình hỏi. Trường hợp này phải xử lý như thế nào. Cụ thể là:
- Cần làm gì?
- Biểu mẫu, đơn từ, giấy gì?
- Điều chỉnh trực tiếp tại T03/2009, sau đó nộp lại báo cáo tài chính các năm hay là điều chỉnh ở tháng phát hiện, và thủ tục làm gì?
Do khi xem lại mình thấy kế toán hạch toán sai nhiều chỗ nữa. Mình có ý định nộp lại báo cáo tài chính của các năm.
DN này là DN nhỏ, và kế toán theo QĐ48.
Nhờ các bạn chỉ giúp mình hướng xử lý.
Chân thành cảm ơn.
- T06/2008: Mua một cái máy phát điện 27.000.000đ.
- T02/2009: Doanh nghiệp thành lập và có giấy phép kinh doanh.
- T03/2009: Doanh nghiệp hạch toán Nợ 211/ Có 111 = 20.000.000 (Chỉ có chứng từ là phiếu thu của đợt mua trước).
- Hàng tháng khấu hao 1.000.000 và đã khấu hao 20 tháng.
- Hàng tháng vẫn có hóa đơn xăng dầu chạy máy phát điện bình thường.
Như vậy, các bạn cho mình hỏi. Trường hợp này phải xử lý như thế nào. Cụ thể là:
- Cần làm gì?
- Biểu mẫu, đơn từ, giấy gì?
- Điều chỉnh trực tiếp tại T03/2009, sau đó nộp lại báo cáo tài chính các năm hay là điều chỉnh ở tháng phát hiện, và thủ tục làm gì?
Do khi xem lại mình thấy kế toán hạch toán sai nhiều chỗ nữa. Mình có ý định nộp lại báo cáo tài chính của các năm.
DN này là DN nhỏ, và kế toán theo QĐ48.
Nhờ các bạn chỉ giúp mình hướng xử lý.
Chân thành cảm ơn.