L
Công ty mình là công ty xây dựng. Năm 2010, bên mình có thi công công trình A và đã hoàn thành nghiệm thu cuối năm 2010, tính giá vốn. Đầu năm 2011, hoá đơn đầu vào của công trình A về, sổ sách năm 2010 không phản ánh các khoản chi phí của HĐ đầu vào này. Năm 2011, chị kế toán trưởng mới (nhận sổ sách về làm), loại tất cả những hoá đơn này ra nói công trình đã xong năm 2010, hoá đơn đầu vào này chẳng để phục vụ cho công trình nào nên ko phản ánh chi phí cũng như phản ánh thuế GTGT.Nay chị ấy đã nghỉ việc. Mình thì đã kê khai khấu trừ thuế cho tất cả những hoá đơn này dẫn đến lệch giữa BCTC và tờ khai thuế
Trường hợp này, chị ấy làm như vậy có đúng không
Mình phải giải quyết vấn đề này thế nào.
Xin cảm ơn
Trường hợp này, chị ấy làm như vậy có đúng không
Mình phải giải quyết vấn đề này thế nào.
Xin cảm ơn

