T
Mọi người cho mình hỏi 1 trường hợp sau nhé:
Doanh nghiệp mình mới thành lập, đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in 1/2012 ( 5 quyển từ số 1-> 250). đến tháng 4/2012 mới phát sinh hóa đơn đầu ra. đã xuất được 4 hóa đơn từ số 0000001-> 0000004. đến tháng 9/2012 mình phát sinh hóa đơn đầu ra tiếp nhưng bạn viết hóa đơn lại mang quyển thứ 5 ra viết (viết dc 4 số từ 201-> 204). Viết xong phát hiện sai xót luôn và đã gạch chéo hủy hóa đơn (chưa giao liên nào cho khách hàng cả). Sau đó lại mang quyển 1 ra viết lại từ số 05 trở đi.
Báo cáo thuế hàng tháng thì mình vẫn kê theo hóa đơn viết đúng và giao cho khách hàng. Nhưng giờ chuẩn bị phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2012 thì mình phải kê khai như nào với 4 hóa đơn viết nhầm ở quyển 5. Mong mọi người chỉ giúp
Doanh nghiệp mình mới thành lập, đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in 1/2012 ( 5 quyển từ số 1-> 250). đến tháng 4/2012 mới phát sinh hóa đơn đầu ra. đã xuất được 4 hóa đơn từ số 0000001-> 0000004. đến tháng 9/2012 mình phát sinh hóa đơn đầu ra tiếp nhưng bạn viết hóa đơn lại mang quyển thứ 5 ra viết (viết dc 4 số từ 201-> 204). Viết xong phát hiện sai xót luôn và đã gạch chéo hủy hóa đơn (chưa giao liên nào cho khách hàng cả). Sau đó lại mang quyển 1 ra viết lại từ số 05 trở đi.
Báo cáo thuế hàng tháng thì mình vẫn kê theo hóa đơn viết đúng và giao cho khách hàng. Nhưng giờ chuẩn bị phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2012 thì mình phải kê khai như nào với 4 hóa đơn viết nhầm ở quyển 5. Mong mọi người chỉ giúp

