1
Em mới vào làm tổng hợp nên có một vài thắc mắc xin các anh (chị) giúp đỡ.
T1: Em có nhận được hóa đơn đầu vào chỉ ghi hỗ trở hàng khuyến mãi trị giá 2.500k,VAT 10% 250K, em nên hạch toán như thế nào cho đúng ạ?
C1: Nợ 156: 2.500k
Nợ 133: 250k
Có 711: 2.750k
Nếu em ĐK thế này ko phản ánh được bù trừ công nợ với người bán
hay: Nợ 331: 2.750k
Có 156: 2.500 K
Có 133: 250K ???
T2: Kế toán trước có kê khai sai một hóa đơn đầu vào năm 2011 không phải của công ty em nhưng đã đưa vào để khấu trừ thuế năm 2011, giờ em phải điều chỉnh như thế nào ạ?Và có một hóa đơn đầu ra năm 2011 bị tăng thuế đầu ra thêm 95.000.000đ, em phải làm điều chỉnh giảm số thuế trên vào tháng tới của năm 2012 được ko ạ?
Mong anh (chị) trả lời sớm giúp em.Em cảm ơn nhiều!!
T1: Em có nhận được hóa đơn đầu vào chỉ ghi hỗ trở hàng khuyến mãi trị giá 2.500k,VAT 10% 250K, em nên hạch toán như thế nào cho đúng ạ?
C1: Nợ 156: 2.500k
Nợ 133: 250k
Có 711: 2.750k
Nếu em ĐK thế này ko phản ánh được bù trừ công nợ với người bán
hay: Nợ 331: 2.750k
Có 156: 2.500 K
Có 133: 250K ???
T2: Kế toán trước có kê khai sai một hóa đơn đầu vào năm 2011 không phải của công ty em nhưng đã đưa vào để khấu trừ thuế năm 2011, giờ em phải điều chỉnh như thế nào ạ?Và có một hóa đơn đầu ra năm 2011 bị tăng thuế đầu ra thêm 95.000.000đ, em phải làm điều chỉnh giảm số thuế trên vào tháng tới của năm 2012 được ko ạ?
Mong anh (chị) trả lời sớm giúp em.Em cảm ơn nhiều!!

