Tính giá thành sản phẩm (gia công/lắp ráp)

  • Thread starter tuyenbd
  • Ngày gửi
T

tuyenbd

Guest
22/10/12
2
0
0
37
Bình Định
Chào các bạn !
Mình có 1 số thắc mắc trong công việc, mong các bạn giúp đỡ!
Cty của mình là cty SX (nói sx nhưng hơi giống giống gia công thôi).
Cty mình thu mua giấy cotton (giấy thùng mì tôm, đựng tủ lạnh, tivi,... nói chung các loại giấy thùng) của mấy người thu mua ve chai. Về ép lại thành bành (nói dễ hiểu là cột thành từng cục) rồi đem bán. Trong quá trình ép thành bành thì có dùng kẽm buộc và dầu DO (vì dùng máy móc để ép thành bành) theo định mức: 1.000kg giấy dùng 2kg kẽm và 2kg dầu Do. Kế toán cũ hạch toán: mua NVL 152 (bao gồm giấy, kẽm, dầu) nhưng khi xuất bán thì hạch toán và TK511. Theo mình được biết thì khi SX thì sẽ cho ra thành phẩm phải hạch toán 5112 chứ k phải 5111, với lại cty mình NVL chính là giấy bây giờ thành phẩm cũng là giấy như vậy đúng k?Nếu không đúng thì phải hạch toán làm sao từ khi mua NVL đến khi xuất bán
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Tính giá thành sản phẩm

Chào các bạn !
Mình có 1 số thắc mắc trong công việc, mong các bạn giúp đỡ!
Cty của mình là cty SX (nói sx nhưng hơi giống giống gia công thôi).
Cty mình thu mua giấy cotton (giấy thùng mì tôm, đựng tủ lạnh, tivi,... nói chung các loại giấy thùng) của mấy người thu mua ve chai. Về ép lại thành bành (nói dễ hiểu là cột thành từng cục) rồi đem bán. Trong quá trình ép thành bành thì có dùng kẽm buộc và dầu DO (vì dùng máy móc để ép thành bành) theo định mức: 1.000kg giấy dùng 2kg kẽm và 2kg dầu Do. Kế toán cũ hạch toán: mua NVL 152 (bao gồm giấy, kẽm, dầu) nhưng khi xuất bán thì hạch toán và TK511. Theo mình được biết thì khi SX thì sẽ cho ra thành phẩm phải hạch toán 5112 chứ k phải 5111, với lại cty mình NVL chính là giấy bây giờ thành phẩm cũng là giấy như vậy đúng k?Nếu không đúng thì phải hạch toán làm sao từ khi mua NVL đến khi xuất bán
Cty bạn HT theo QĐ 15 hay 48. Theo bạn nói thì chi phí ngoài giây kẽm, dầu DO còn KH máy ... tập hợp vào 155 khi bán vào 511.2 là đúng, nhưng 511 và 511.2 chỉ khác nhau tên gọi không ảnh hưởng đến kết quả.
 
T

tuyenbd

Guest
22/10/12
2
0
0
37
Bình Định
Ðề: Tính giá thành sản phẩm

Cty mình HT theo QD 15, và cũng có KH máy móc và mình cũng hạch toán giống như bạn nói, nhưng mình nghĩ DT thành phẩm phải khác DT bán hàng hóa chứ: TP là cả 1 quá trình SX trải wa nh công đoạn mới tạo ra SP còn DTBH thì mình mua hàng về bán thôi k trải wa quá trình SX. Mà cũng lạ thật Kế toán cũ làm sổ sách hàng tháng tùm lum, sai bét hết. Giờ mình cũng k biết sửa sao nữa. Các bạn cho mình hỏi thêm vấn đề này nữa: CTY mình hiện đang nợ thuế phải nộp cho NN là khoảng 900 triệu vào khoảng cuối năm 2011 và 3 tháng đầu năm 2012 (đến giờ vẫn chưa nộp) nhưng bắt đầu đến t4/2012 - T9/2012 cty mình được khấu trừ và chuyển sang kỳ sau, nhưng sao kế toán lại hạch toán TK1331 không có số dư, trong khi đó TK 3331 lại có số dư nằm bên nợ (số tiền thuế trong bảng CĐPS không giống với số thuế trong tờ khai hàng tháng) như vậy có phải là ktoan cty mình làm sai k? Cho mình hỏi thêm tý nữa: VD cty mình thuế kỳ trước còn 215.000.000 kỳ này mua vào tiền thuế 9.000.000 nhưng bán ra doanh thu 200.000.000 thuế suất 0%, như vậy mình có làm bút toán kết chuyển là: N3331/C1331 k? Nếu làm bút toán KC như vậy thì số dư TK1331 =0 mà TK 3331 lại nằm bên nợ là 9.000.0000 như vậy thì k hợp lý? Mong mọi người giúp đỡ
 

Xem nhiều