Ðề: Hỏi về quy trình gửi hóa đơn cho khách hàng (chưa thanh toán có gửi hóa đơn???) Cách tốt nhất là khi nào khách hàng thanh toán thì mình viết hóa đơn và gửi cho KH.
Bạn cho mình hỏi
1. Nếu không có hóa đơn của bên bán; bên mua thanh toán sao?
2. Nếu nghiệp vụ phát sinh tháng 10, mãi đến cuối tháng 11 (hoặc đầu 12) khách hàng mới thanh toán. Mình mới phát hành hóa đơn, lúc đó phát hành tháng 10 ko được mà phát hành hóa đơn t11, 12 lại sai
Mình có ý kiến như này
1. Hóa đơn vẫn nhập trong hệ thống (T10)
2. Gửi debit cho khách hàng để thanh toán
3. Khi nào khách hàng thanh toán, mình chỉ việc in ra và gửi đi
Như vậy đảm bảo hơn phải ko bạn?
Nhưng mình vẫn lăn tăn trường hợp khách hàng cần hóa đơn mới chuyển khoản