U
Cty em cho KH A thue điểm để kinh doanh. Trong hợp đồng yêu cầu KH A ngày 25 của tháng này phải thanh toán tiền thuê điểm của tháng sau là 5tr. KH A bắt đầu thuê điểm từ T6/2012 nên trong tháng 6 KH A phải nộp luôn tiền của T7 và phiếu thu : Tiền thuê điểm T6+T7 là :10 tr. Do sơ xuất nên em đã nghi nhận doanh thu của T6/2012 là : N131 : 10tr; C111 : 10tr. Đáng ra phải là N131 : 5tr; C111 : 10tr thì trên TK 131 của mới thể hiện số tiền KH A trả trước cho Cty. Bây giờ T10/2012 do phải kê thuế theo doanh thu thực tế phát sinh theo tùng ngày trong tháng mới phát hiện ra. Vì PT tháng 10 ghi là tiền thuê điểm T11: 5tr. Như vậy tiền thuê điểm của T10 em đã kê thuế trong T9 rùi. Em phải điều chỉnh như thế nào mới hợp lý. Giúp em với!!!!

