trong tháng 8 mình có làm báo cáo thuế xong rối. nhung sang đến t9 mình mới phát hiện ra trong tháng 8 có một hóa đơn mà xuất cho công ty mình bị sai mã số thuế mình phải làm sao đây.
Bạn hãy yêu cầu người bán xuất lại hóa đơn khác, hóa đơn cũ hủy đi. Không làm Biên bản điều chỉnh hóa đơn đối với trường hợp sai mã số thuế.
saoketoannb nói:
trong tháng 8 mình có làm báo cáo thuế xong rối. nhung sang đến t9 mình mới phát hiện ra trong tháng 8 có một hóa đơn mà xuất cho công ty mình bị sai mã số thuế mình phải làm sao đây.
Tháng 8 bạn đã báo cáo thuế rồi mà tháng 9 mới phát hiện ra hóa đơn sai mã số thuế thì bây giờ hủy hóa đơn đó và yêu cầu bên bán viết lại hóa đơn khác ( chắc chắn bên bán viết hóa đơn khác thay thế cũng phải viết trong tháng 9 ) thì bạn phải điều chỉnh lại tờ khai. Nếu sai một ký tự số trên hóa đơn thì yêu cầu bên bán sửa và đóng dấu lên chỗ sửa còn được chứ sai cả 10 số thì không nên sửa như vậy.
trường hợp ghi sai bất kỳ chỉ tiêu nào trên hóa đơn đều phải làm biên bản hủy hóa đơn, không được sửa chữa. Do đó, công ty bạn phải yêu cầu bên bán làm thủ tục hủy hóa đơn và lập lại hóa đơn khác.
nếu hóa đơn bị sai ma so thuế thì phải hủy thôi - bạn yêu cầu bên xuất hóa đơn lập lại hóa đơn mới và hủy hóa đơn bị sai MST ( không thể làm biên bản điều chỉnh hay sủa lại và đóng dấu lên chỗ sửa )