kế toán tổng hợp

  • Thread starter ngochue
  • Ngày gửi
N

ngochue

Guest
8/8/06
80
1
0
42
hanoi
Các anh chị giúp em với!
Công ty em được cấp giấy chứng nhận thành lập ngày 15/07/2006. Trong tháng 7 đó có mua một số máy tính có hóa đơn GTGT. Đến cuối tháng 07 cty không làm tờ khai thuế GTGT nộp cho cơ quan thuế ngay, mà để đến đầu tháng 9 mới làm tờ khai tháng 8 (bỏ qua luôn tháng 7). Toàn bộ các hóa đơn của tháng bảy mọi người đưa vào kê khai hết ở tháng 8 và đã nộp tờ khai đó cho cơ quan thuế.
Khi em vào làm, thì cơ quan thuế yêu cầu công ty em nộp phạt vì nộp chậm tháng 7. Em đang phải làm lại tờ khai tháng 7 để nộp cho họ, nhưng em ko biết phải làm thế nào vì các hóa đơn tháng 7 đã kê khai vào tháng 8 hết rồi. Chẳng lẽ em để dấu "X" vào phần không có nghiệp vụ phát sinh sao? Nếu làm như vậy thì khi thanh tra họ thấy tờ khai không khớp với hóa đơn thì em phải làm thế nào?
Các anh chị ơi gỡ rối giúp em với........:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
Bạn làm tờ khai tháng 7 và đánh dấu "X" là đúng. Cứ thế mà làm nhé. Làm nhanh lên, chậm thêm ngày nào là mất tiền ngày ấy đấy. Phạt nặng đấy. Bạn xem Nghị định số 100/2004/NDD-CP
 

Xem nhiều