Không dùng tài khoản cấp 2 cho tài khoản 511 có được không?

  • Thread starter tammaotam
  • Ngày gửi
T

tammaotam

Sơ cấp
1.Công ty mình trong tháng có cả doanh thu bán hàng hóa và doanh thu cung cấp dịch vụ nhưng mình cho hết vào 511 mà không cho vào TK cấp 2 là 5111 và 5113, như vậy có được không?
2.Tháng 6, bên mình bị khách trả lại hàng nhưng trong tháng không có doanh thu. Vì vậy cuối tháng kết chuyển từ C531-->N511-->phải kết chuyển thế nào khi dư N511
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Ðề: Không dùng tài khoản cấp 2 cho tài khoản 511 có được không?

1. Nên hạch toán chi tiết từng doanh thu sẽ giúp bạn tránh được sai sót trong công việc.
2. Số hàng mà khách trả liên quan đến doanh thu đã mà đơn vị đã thực hiện trước đó. Tháng 6 ko bán hàng nhưng trước đó đã bán và đã có doanh thu. Giờ bạn ghi giảm cho doanh thu đó.
 
T

tammaotam

Sơ cấp
Ðề: Không dùng tài khoản cấp 2 cho tài khoản 511 có được không?

Mình biết là ghi giảm doanh thu đó, khi hàng trả lại mình đã kết chuyển No 511,Co 531-->cuối tháng kết chuyển No 911, Co 511 có được không
 
T

tygontim1288

Sơ cấp
12/9/12
5
0
0
37
Campuchia
Ðề: Không dùng tài khoản cấp 2 cho tài khoản 511 có được không?

1.Công ty mình trong tháng có cả doanh thu bán hàng hóa và doanh thu cung cấp dịch vụ nhưng mình cho hết vào 511 mà không cho vào TK cấp 2 là 5111 và 5113, như vậy có được không?
Không, vì như thế là bạn tự ý sửa đổi PP hạch toán vào TK kế toán mà ko có sự đồng ý của BTC.
2.Tháng 6, bên mình bị khách trả lại hàng nhưng trong tháng không có doanh thu. Vì vậy cuối tháng kết chuyển từ C531-->N511-->phải kết chuyển thế nào khi dư N511

Ý bạn là trong tháng 6 có doanh thu hàng bán trả lại nhưng ko có doanh thu bán hàng hóa (CCDV) đúng ko? việc kết chuyển vẫn diễn ra bình thường mà ko ảnh hưởng gì bạn ah.

Have fun!
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ðề: Không dùng tài khoản cấp 2 cho tài khoản 511 có được không?

1. Nên hạch toán chi tiết từng doanh thu sẽ giúp bạn tránh được sai sót trong công việc.
2. Số hàng mà khách trả liên quan đến doanh thu đã mà đơn vị đã thực hiện trước đó. Tháng 6 ko bán hàng nhưng trước đó đã bán và đã có doanh thu. Giờ bạn ghi giảm cho doanh thu đó.

Chào bạn tammaotam

Bổ sung ý số 2 của cô TLX, giảm ở đây nghĩa là nên dùng bút toán đỏ là hay nhất vì tháng trước bạn đã kết chuyển từ TK loại 5 qua TK loại 9 (Nợ 511x - Có 911) cùng các bút toán kết chuyển giá vốn (Nợ 632/Có 156 hoặc Nợ 632/Có 155 hoặc Nợ 632/Có 154)

Căn cứ biên bản của hai bên (Người mua và người bán), giờ chỉ cần đi đỏ lại các bút toán trên

(Nợ 511x - Có 911) cùng các bút toán kết chuyển giá vốn (Nợ 632/Có 156 hoặc Nợ 632/Có 155 hoặc Nợ 632/Có 154)

Còn nếu đi theo quy trình dưới đây thì kết quả nó sẽ bị ngược lại dẫn đến lãi/lỗ không chừng.

......................
2.Tháng 6, bên mình bị khách trả lại hàng nhưng trong tháng không có doanh thu. Vì vậy cuối tháng kết chuyển từ C531-->N511-->phải kết chuyển thế nào khi dư N511

Mình biết là ghi giảm doanh thu đó, khi hàng trả lại mình đã kết chuyển No 511,Co 531-->cuối tháng kết chuyển No 911, Co 511 có được không

Hiện nay, webketoan có ra mắt trang web này, mời bạn tham khảo
 
Sửa lần cuối:
T

tammaotam

Sơ cấp
Ðề: Không dùng tài khoản cấp 2 cho tài khoản 511 có được không?

Chào Bác Kế toán già gân
Vì trên hóa đơn khách ghi hàng trả lại nên phải hạch toán có bút toán hàng trả lại chứ ghi bằng bút toán đỏ nghe có vẻ không hợp lý lắm ạ
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Ðề: Không dùng tài khoản cấp 2 cho tài khoản 511 có được không?

Chào Bác Kế toán già gân
Vì trên hóa đơn khách ghi hàng trả lại nên phải hạch toán có bút toán hàng trả lại chứ ghi bằng bút toán đỏ nghe có vẻ không hợp lý lắm ạ

Tình huống thực sự là trả hàng thì phản ánh qua Tài khoản 531: Hàng bán bị trả lại, nhưng tình huống này không nhất thiết là phải hạch toán qua 531 bạn ạ.
Lý do đơn giản nếu tuân theo quy trình hạch toán từ 531 rồi qua 511, sau đó từ 511 KC về 911, từ 911 về 421 (Lãi/lỗ) thì bạn sẽ thấy gì? (tôi đã trình bày phần trên)
Bạn xử lý bút toán đỏ với diễn giải cũng rất đơn giản mà: Hàng bán trả lại (theo biên bản + hóa đơn khách ghi hàng trả lại xxxxxxxx ngày xx/xx/xx). Sau này, chính số phát sinh lũy kế của các Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hoá - Tài khoản 5112 - Doanh thu bán thành phẩm - Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ và các TK 632,156,155,154 sẽ phản ánh được số trung thực hơn.
 

Xem nhiều