Chiết khấu mua hàng

  • Thread starter phonglantim1278
  • Ngày gửi
P

phonglantim1278

Thành viên sơ cấp
#1
Các Anh chi ơi giúp E nhe ! Bên Em là nhà phân phối sữa khi hóa đơn đầu vào công ty có co chiết khấu hàng bán cho bên Em la 3.5% trên tổng giá bán chưa thuế. có nghĩa là công ty E là nhà phân phối bán hàng chỉ được hưởng 3.5% đó thui. Thi Em phai hạch toán như nào?
Xin cam ơn moi người!
 
N

Nguyễn Hồng Quang

Thành viên thân thiết
#2
Theo mình nghĩ là:
BT1
Nợ TK 1561: Tổng giá thanh toán (trừ VAT)
Nợ TK 1331: Vat vào
Có TK 331 : Tổng thành toán có VAT
BT2
Nợ TK331: 3,5%*tổng giá thanh toán có VAT
Có TK 1331: 3,5%*VAT
Có TK 1561: 3,5%*tổng giá thanh toán (trừ VAT)
BT3
Nợ TK331 ] 3,5%*tổng giá thanh toán có VAT
Có TK1111,1121 ]

Nếu sai mọi người có thể tiếp tục.......
 
P

phonglantim1278

Thành viên sơ cấp
#3
Hồng Q ah! Minh cam ơn nhiều nha! Nhưng cái cái 3.5% đó là mình được hưởng mà. Nếu hạch toán như BT3 thi có nghĩa là mình phải trả ah? Mà 3.5% người ta khấu trừ trên tổng giá bán chưa thuế
 
N

Nguyet Giang

Thành viên sơ cấp
4/9/06
11
0
0
www.webketoan.com
#4
phonglantim1278 nói:
Các Anh chi ơi giúp E nhe ! Bên Em là nhà phân phối sữa khi hóa đơn đầu vào công ty có co chiết khấu hàng bán cho bên Em la 3.5% trên tổng giá bán chưa thuế. có nghĩa là công ty E là nhà phân phối bán hàng chỉ được hưởng 3.5% đó thui. Thi Em phai hạch toán như nào?
Xin cam ơn moi người!
Em nghe giống như một khoản hoa hồng hơn là chiết khấu. Nếu là hoa hồng thì ghi doanh thu dịch vụ (3.5%) chứ ạ. Còn HH thì đưa vào loại 0 (ko phải hh của cty mình).
 
L

Le Van Huy

Thành viên sơ cấp
21/2/06
1
0
0
37
TPHCM
#5
Ở CTy Mình Thì thương nhập đầu vào là :
Thạch toán như sao
Nợ TK 1561 ( Giá chưa thuế - cho chiết khấu )
Nợ TK 1331 (Thuế GTGT khấu trừ )
Có TK 111, 112, 331 ( Tổng số tiền phải thanh toán)
 
N

Nguyễn Hồng Quang

Thành viên thân thiết
#6
Mình hiểu ý bạn mà

Theo mình thì Levanhuy cũng giống mình thôi, về bản chất là mình hạch toán giảm khoản phải trả (331), và giảm trị giá hàng mua vào, việc bạn được hưởng 3,5% đó không thể hiện trực tiếp ngay mà đến khi bạn bán được hàng nó sẽ thể hiện rõ hơn vì doanh thu của bạn = giá bán * số lượng mà giá bán sẽ chắc chắn cao hơn giá mua vào (không tính chiết khấu). Bạn hiểu ý mình không nhỉ
 
P

phonglantim1278

Thành viên sơ cấp
#7
Em cũng hiểu ý của Levanhuy va cung hạch toán BT đó nhưng như thế chưa hạch toán được 3.5% vào đâu ah? số tiền 3.5% trên tông giá thanh toán chưa có thuế được khấu trừ phải hạch toán như nào bây giờ cho chính xác.
Rất cảm ơn mọi người !
 
P

phonglantim1278

Thành viên sơ cấp
#8
Mình cũng hiểu ý của Quang nhưng mà bên mình là nhà phân phối nên giá bán ra = giá nhập vào. không có sự chênh lệch về giá nhập và xuất của nhà phân phối. Nhà phân phối chỉ được hưởng 3.5% trên tổng doanh thu chưa thuế đó thôi. Nghĩa là doanh thu sẽ cao hơn chỉ bởi 3.5% đó.
 
T

trile

Thành viên sơ cấp
16/10/06
6
0
0
34
VĨNH LONG
#9
Chiết khấu bán hàng

DN tôi xuất hóa đơn GTGT có chiết khấu 2% khi hạch toán DThu thì phần CK2% đã giảm 1 lần rồi . Khi lên sổ sách thì hạch toán ck thương mại .Có phải là chiết khấu tớn 2 lần không ?Còn nếu ck2% như vậy phải hạch toán sao mới Đúng ?Phần chiết khấu đó phải hạch toán sao để thể hiện đúng DThu Chưa trừ ck. Ví dụ : HĐGTGT xuất chưa VAT 10% =2.000.000 CK2% =40.000
TTiền = 1.960.000
VAT 10% =196.000
TC thanh toán =2.156.000
Htóan bán hàng
Nợ 511 =1.960.000
Nợ 3331 =196.000
Có 111 =2.156.000
Hạch toán Dthu
Nơ 511 =1960.000
có 911=1960.000
chiết khấu
nợ 521=40.000
có 511=40.000
Có phải tôi chiết khấu giảm dthu lần nữa không (2 lần )? Anh ,chị thành viên cho tôi lời khuyên và cho tôi cách hạch toán đúng .
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#10
trile nói:
DN tôi xuất hóa đơn GTGT có chiết khấu 2% khi hạch toán DThu thì phần CK2% đã giảm 1 lần rồi . Khi lên sổ sách thì hạch toán ck thương mại .Có phải là chiết khấu tớn 2 lần không ?Còn nếu ck2% như vậy phải hạch toán sao mới Đúng ?Phần chiết khấu đó phải hạch toán sao để thể hiện đúng DThu Chưa trừ ck. Ví dụ : HĐGTGT xuất chưa VAT 10% =2.000.000 CK2% =40.000
TTiền = 1.960.000
VAT 10% =196.000
TC thanh toán =2.156.000
Htóan bán hàng
Nợ 511 =1.960.000
Nợ 3331 =196.000
Có 111 =2.156.000
Hạch toán Dthu
Nơ 511 =1960.000
có 911=1960.000
chiết khấu
nợ 521=40.000
có 511=40.000
Có phải tôi chiết khấu giảm dthu lần nữa không (2 lần )? Anh ,chị thành viên cho tôi lời khuyên và cho tôi cách hạch toán đúng .
Ý bạn nêu như vậy, 2% là chiết khấu thương mại, khi đã tính giảm trên giá bán thì không hạch toán giảm trừ ghi Nợ 521/ Có 511 nữa.
Phần hạch toán doanh thu, bạn cũng có nhầm lẫn ghi Nợ-Có đúng ra phải ghi:
Htóan bán hàng
Có 511 =1.960.000
Có 3331 =196.000
Nợ 111 =2.156.000
 
P

phuongthanh192nd

Thành viên sơ cấp
27/4/06
3
0
0
#11
Theo mình nghĩ bạn nên hạch toan như này:
- H.toán dthu:
Nợ 131: 2200.000
Có 511: 2000.000
Có 3331: 200.000
- Hạch toán CK:
Nợ 521: 40.000
Nợ 3331: 4.000
Có 131: 44.000
- Kết chuyển CK:
Nợ 511: 40.000
Có 521: 40.000
 
Sửa lần cuối:
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,064
1,387
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#12
phuongthanh192nd nói:
Theo mình nghĩ bạn nên hạch toan như này:
- H.toán dthu:
Nợ 131: 2200.000
Có 511: 2000.000
Có 3331: 200.000
- Hạch toán CK:
Nợ 521: 40.000
Nợ 3331: 4.000
Có 131: 44.000
- Kết chuyển CK:
Nợ 511: 40.000
Có 521: 40.000
Hạch toán như anh Tồn là đúng rồi. Cái này có quy định trong chế độ kế toán, phần TK 521 mà.
 
C

Cao Anh Lai

Thành viên thân thiết
27/10/06
117
0
0
38
Tp Ho Chi Minh
#13
Đây là 1 dạng tương tự bán hàng ký gửi đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng. Khi bên cty E nhận hàng thì ghi Nợ 003, khi bán thu tiền thì: Nợ 111,112/ Có 331 (bao gồm cả tiền TGTGT) đồng thời kết chuyển Có TK003, cuối tháng lập bảng kê gửi qua cho cty bán hàng thì bạn lập thêm hóa đơn khoản hoa hồng được hưởng đó, đó mới chính là doang thu của bên bạn. Hạch toán sẽ là:
Nợ 331
Có 511: 3,5%
Có 3331
Số tiền còn lại chi trả lại cho cty bán àang: Nợ 331/ Có 111: Số còn lại sau khi trừ 3,5%
 
T

Tieu My

Thành viên sơ cấp
21/4/06
50
0
0
PY
#14
phonglantim1278 nói:
Các Anh chi ơi giúp E nhe ! Bên Em là nhà phân phối sữa khi hóa đơn đầu vào công ty có co chiết khấu hàng bán cho bên Em la 3.5% trên tổng giá bán chưa thuế. có nghĩa là công ty E là nhà phân phối bán hàng chỉ được hưởng 3.5% đó thui. Thi Em phai hạch toán như nào?
Xin cam ơn moi người!
Cao Anh Lai nói:
Đây là 1 dạng tương tự bán hàng ký gửi đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng. Khi bên cty E nhận hàng thì ghi Nợ 003, khi bán thu tiền thì: Nợ 111,112/ Có 331 (bao gồm cả tiền TGTGT) đồng thời kết chuyển Có TK003
Đồng ý với cách làm này
Nhưng theo em đại lý có thể ghi nhận doanh thu ngay lúc nhận hàng vì trên HH có ghi rõ là công ty chiết khấu cho đại lý là 3.5% trên giá bàn chưa thuế và đại lý sẽ không xuất HH lại cho công ty để ghi nhận DT
Đại lý :N331/C511 (Không có 3331)
Đại lý sẽ chi trả tiền hàng cho côgn ty sau khi trừ khoản chiết khấu đại lý được hưởng ( Thời gian thanh toán tùy thuộc vào thỏa thuận đại lý và công ty không nhất thiết là sau khi đại lý bán được hàng )
Mong được chỉ giáo thêm !
 

Thành viên trực tuyến

  • Minh Hùng 1001
  • xuanlinh2311
  • daongocnam0603
  • donganhvantai
  • linhprohn9
  • lachongcorp123
  • cityakari
  • Athu0605
  • saigonuniform16

Xem nhiều