Chiết khấu mua hàng

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi phonglantim1278, 28 Tháng chín 2006.

3,057 lượt xem

  1. phonglantim1278

    phonglantim1278 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Nghĩa Tân - cầu Giấy - Hà Nội
    Các Anh chi ơi giúp E nhe ! Bên Em là nhà phân phối sữa khi hóa đơn đầu vào công ty có co chiết khấu hàng bán cho bên Em la 3.5% trên tổng giá bán chưa thuế. có nghĩa là công ty E là nhà phân phối bán hàng chỉ được hưởng 3.5% đó thui. Thi Em phai hạch toán như nào?
    Xin cam ơn moi người!
     
    #1
  2. Nguyễn Hồng Quang

    Nguyễn Hồng Quang Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    8
    Nơi ở:
    Số 1 Hỏa Lò Quận Hai Bà Trưng Hà nội
    Theo mình nghĩ là:
    BT1
    Nợ TK 1561: Tổng giá thanh toán (trừ VAT)
    Nợ TK 1331: Vat vào
    Có TK 331 : Tổng thành toán có VAT
    BT2
    Nợ TK331: 3,5%*tổng giá thanh toán có VAT
    Có TK 1331: 3,5%*VAT
    Có TK 1561: 3,5%*tổng giá thanh toán (trừ VAT)
    BT3
    Nợ TK331 ] 3,5%*tổng giá thanh toán có VAT
    Có TK1111,1121 ]

    Nếu sai mọi người có thể tiếp tục.......
     
    #2
  3. phonglantim1278

    phonglantim1278 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Nghĩa Tân - cầu Giấy - Hà Nội
    Hồng Q ah! Minh cam ơn nhiều nha! Nhưng cái cái 3.5% đó là mình được hưởng mà. Nếu hạch toán như BT3 thi có nghĩa là mình phải trả ah? Mà 3.5% người ta khấu trừ trên tổng giá bán chưa thuế
     
    #3
  4. Nguyet Giang

    Nguyet Giang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    www.webketoan.com
    Em nghe giống như một khoản hoa hồng hơn là chiết khấu. Nếu là hoa hồng thì ghi doanh thu dịch vụ (3.5%) chứ ạ. Còn HH thì đưa vào loại 0 (ko phải hh của cty mình).
     
    #4
  5. Le Van Huy

    Le Van Huy Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Ở CTy Mình Thì thương nhập đầu vào là :
    Thạch toán như sao
    Nợ TK 1561 ( Giá chưa thuế - cho chiết khấu )
    Nợ TK 1331 (Thuế GTGT khấu trừ )
    Có TK 111, 112, 331 ( Tổng số tiền phải thanh toán)
     
    #5
  6. Nguyễn Hồng Quang

    Nguyễn Hồng Quang Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    8
    Nơi ở:
    Số 1 Hỏa Lò Quận Hai Bà Trưng Hà nội
    Mình hiểu ý bạn mà

    Theo mình thì Levanhuy cũng giống mình thôi, về bản chất là mình hạch toán giảm khoản phải trả (331), và giảm trị giá hàng mua vào, việc bạn được hưởng 3,5% đó không thể hiện trực tiếp ngay mà đến khi bạn bán được hàng nó sẽ thể hiện rõ hơn vì doanh thu của bạn = giá bán * số lượng mà giá bán sẽ chắc chắn cao hơn giá mua vào (không tính chiết khấu). Bạn hiểu ý mình không nhỉ
     
    #6
  7. phonglantim1278

    phonglantim1278 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Nghĩa Tân - cầu Giấy - Hà Nội
    Em cũng hiểu ý của Levanhuy va cung hạch toán BT đó nhưng như thế chưa hạch toán được 3.5% vào đâu ah? số tiền 3.5% trên tông giá thanh toán chưa có thuế được khấu trừ phải hạch toán như nào bây giờ cho chính xác.
    Rất cảm ơn mọi người !
     
    #7
  8. phonglantim1278

    phonglantim1278 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Nghĩa Tân - cầu Giấy - Hà Nội
    Mình cũng hiểu ý của Quang nhưng mà bên mình là nhà phân phối nên giá bán ra = giá nhập vào. không có sự chênh lệch về giá nhập và xuất của nhà phân phối. Nhà phân phối chỉ được hưởng 3.5% trên tổng doanh thu chưa thuế đó thôi. Nghĩa là doanh thu sẽ cao hơn chỉ bởi 3.5% đó.
     
    #8
  9. trile

    trile Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    VĨNH LONG
    Chiết khấu bán hàng

    DN tôi xuất hóa đơn GTGT có chiết khấu 2% khi hạch toán DThu thì phần CK2% đã giảm 1 lần rồi . Khi lên sổ sách thì hạch toán ck thương mại .Có phải là chiết khấu tớn 2 lần không ?Còn nếu ck2% như vậy phải hạch toán sao mới Đúng ?Phần chiết khấu đó phải hạch toán sao để thể hiện đúng DThu Chưa trừ ck. Ví dụ : HĐGTGT xuất chưa VAT 10% =2.000.000 CK2% =40.000
    TTiền = 1.960.000
    VAT 10% =196.000
    TC thanh toán =2.156.000
    Htóan bán hàng
    Nợ 511 =1.960.000
    Nợ 3331 =196.000
    Có 111 =2.156.000
    Hạch toán Dthu
    Nơ 511 =1960.000
    có 911=1960.000
    chiết khấu
    nợ 521=40.000
    có 511=40.000
    Có phải tôi chiết khấu giảm dthu lần nữa không (2 lần )? Anh ,chị thành viên cho tôi lời khuyên và cho tôi cách hạch toán đúng .
     
    #9
  10. levanton

    levanton Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3,926
    Đã được thích:
    146
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu
    Ý bạn nêu như vậy, 2% là chiết khấu thương mại, khi đã tính giảm trên giá bán thì không hạch toán giảm trừ ghi Nợ 521/ Có 511 nữa.
    Phần hạch toán doanh thu, bạn cũng có nhầm lẫn ghi Nợ-Có đúng ra phải ghi:
    Htóan bán hàng
    Có 511 =1.960.000
    Có 3331 =196.000
    Nợ 111 =2.156.000
     
    #10
  11. phuongthanh192nd

    phuongthanh192nd Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ bạn nên hạch toan như này:
    - H.toán dthu:
    Nợ 131: 2200.000
    Có 511: 2000.000
    Có 3331: 200.000
    - Hạch toán CK:
    Nợ 521: 40.000
    Nợ 3331: 4.000
    Có 131: 44.000
    - Kết chuyển CK:
    Nợ 511: 40.000
    Có 521: 40.000
     
    Last edited: 31 Tháng mười 2006
    #11
  12. Hien

    Hien WKTER Staff Member

    Bài viết:
    4,003
    Đã được thích:
    1,346
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thái Nguyên
    Hạch toán như anh Tồn là đúng rồi. Cái này có quy định trong chế độ kế toán, phần TK 521 mà.
     
    #12
  13. Cao Anh Lai

    Cao Anh Lai Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp Ho Chi Minh
    Đây là 1 dạng tương tự bán hàng ký gửi đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng. Khi bên cty E nhận hàng thì ghi Nợ 003, khi bán thu tiền thì: Nợ 111,112/ Có 331 (bao gồm cả tiền TGTGT) đồng thời kết chuyển Có TK003, cuối tháng lập bảng kê gửi qua cho cty bán hàng thì bạn lập thêm hóa đơn khoản hoa hồng được hưởng đó, đó mới chính là doang thu của bên bạn. Hạch toán sẽ là:
    Nợ 331
    Có 511: 3,5%
    Có 3331
    Số tiền còn lại chi trả lại cho cty bán àang: Nợ 331/ Có 111: Số còn lại sau khi trừ 3,5%
     
    #13
  14. Tieu My

    Tieu My Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    PY
    Đồng ý với cách làm này
    Nhưng theo em đại lý có thể ghi nhận doanh thu ngay lúc nhận hàng vì trên HH có ghi rõ là công ty chiết khấu cho đại lý là 3.5% trên giá bàn chưa thuế và đại lý sẽ không xuất HH lại cho công ty để ghi nhận DT
    Đại lý :N331/C511 (Không có 3331)
    Đại lý sẽ chi trả tiền hàng cho côgn ty sau khi trừ khoản chiết khấu đại lý được hưởng ( Thời gian thanh toán tùy thuộc vào thỏa thuận đại lý và công ty không nhất thiết là sau khi đại lý bán được hàng )
    Mong được chỉ giáo thêm !
     
    #14

Chia sẻ trang này