Sổ sách kế toán

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi thanhlan, 30 Tháng chín 2006.

2,277 lượt xem

  1. thanhlan

    thanhlan Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Tp. Hồ Chí Minh
    Các bạn ơi cho mình hỏi tí nhé
    - Công ty mình xuất hàng mẫu ra nước ngoài quảng cáo không thu tiền, nên mình hạch toán như sau:
    Mua :N156 có 111
    Xuất:N632 có 156
    N641 có 521
    Cho mình hỏi trường hợp doanh thu nội bộ (521) mình vô sổ chi tiết bán hàng
    vô chung với sổ (511) có được không?
    - Cho mình hỏi sổ chi phí sản xuất kinh doanh mình vô chung tất cả các tài khoản như 622.627.641.642.635... hay vô sổ chi tiết từng tài khoản.
    Các bạn trả lời giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn trước nha.
     
    #1
  2. thanhlan

    thanhlan Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Tp. Hồ Chí Minh
    hoi ve so sach ke toan

    Các bạn ơi cho mình hỏi tí nha
    Sao bài mình post sao không lên trang bài mới, nên bài mình khó tìm thấy, bạn nào thấy bài của mình thì trả lời giúp mình nghen. cảm ơn nhiều.. nhiều
     
    #2
  3. thienthanh_48

    thienthanh_48 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hcm
    theo mình thì doanh thu nội bộ (là 512 phải không?) thì nên vào sổ chi tiết chung với doanh thu bán hàng 511. tại vì doanh thu nội bộ này đâu có thường xuyên đâu, phải không bạn.
    còn các chi phí sản xuất kinh doanh như 622,627,641,642 thì bạn nên lập thành những sổ riêng theo từng tài khoản để tiện cho việc theo dõi và kiểm tra chứ.
    bài của bạn mình tìm thấy trong mục bài mới đó chứ.
    để bài của bạn dễ được trình bày trên website này thì khi bạn vào diến đàn bạn chọn một mục nào đó rôi chọn phần gửi bài mới là bài viết của bạn sẽ dễ kiếm hơn đó.
    các anh chị khác có đồng ý với em không ạ!
     
    #3
  4. haiphuongmai

    haiphuongmai Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    chi phí nâng cấp, sửa chữa nhà xưởng đi thuê

    Xin hỏi: cty tôi có thuê một địa điểm để sản xuất và làm VP. Vậy chi phí để sủa chữa đó thì hạch toán thế nào? (Chi phí do bên đi thuê chịu)
     
    Last edited: 3 Tháng mười 2006
    #4
  5. haiphuongmai

    haiphuongmai Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Chúng từ không hợp lệ

    Chứng từ không hợp lệ nhưng là những khoản buộc phải thanh toán như khoản vay quá mức lãi suất theo qui đinh, khoản mua hoa quả, mua đồ không có hóa đơn nhưng giám đốc đã duyệt chi thì hạch toán thế nào?
     
    Last edited: 3 Tháng mười 2006
    #5
  6. haiphuongmai

    haiphuongmai Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Vào sổ nhật ký chung

    Vào sổ nhật ký chung thế nào với cácchứng từ sau:
    - Ngày 10/9, kế toán viêt 1 phiếu chi 10tr cho anh A với đề nghị thanh toán 2 hóa đơn số 5165 (5/9)mua tủ tài liệu 5tr và hóa đơn 21365(1/9) mua bàn ghế 5tr (số tiền này anh A đã tự bỏ tiền ra thanh toán cho người bán từ trước, nay về thanh toán lại với cty).
    Ngày 11/9, kê toán viết 1 phiếu chi 700n cho chi B với đề nghị thanh toán kèm theo 2 hóa đơn mua hàng mà chị B đã mua và đã thanh toán với người bán hàng: hđ 74531(30/8)mua VPP: 600n, hđ 12365( 2/9) mua VPP 100n
    Hãy giúp tôi hạch toán các khoản trên vào sổ nhật ký chung với!
    Toi rất mong sớm nhận đuợc vì tôi chưa vào được sổ nhật ký chung
     
    Last edited: 3 Tháng mười 2006
    #6
  7. thanhlan

    thanhlan Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Tp. Hồ Chí Minh
    To :bạn thiên thanh 48
    Cảm ơn bạn trả lời thư giúp mình nha, các bạn thành viên khác có ý hay góp ý cho mình với.
    To bạn haiphuongmai:
    Theo mình chi phí sửa chữa nhà xưởng bạn tập hợp vào TK 2412 sau khi hoàn thành bạn kết chuyển vào TK 142 hay 242 rồi phân bổ.
     
    #7
  8. haiphuongmai

    haiphuongmai Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
     
    #8
  9. Gau bong

    Gau bong Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ha noi
    1. Nợ 211/ Có 111: 10tr
    2. Nợ 642/ Có 111: 700n

    Theo dõi sổ chi tiết TSCD & Sổ chi tiết chi phí nữa
     
    #9
  10. Hong83nd

    Hong83nd Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Tập hợp vào TK 142 hoặc 242 sau đó kết chuyển vào TK 642 để phân bổ dần chứ nhỉ
     
    #10
  11. Hong83nd

    Hong83nd Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Bác ơi bác đọc lại câu hỏi của chị ý nhé (e gọi bằng bác vì ko biết gấu bông là trai hay gáiHI HI
    2 cái này mỗi cái chỉ có giá trị là 5 triệu thôi mà bác thì làm sao được coi là TSCĐ ah?
    Cô giáo em dạy là VPP cũng được coi là CCDC nên chị hạch toán như sau cho cả 2 TH nhé:
    - Nợ TK 153 (chi tiết)
    Nợ TK 133 (nếu có)
    Có TK 111
    Sau khi đã vào sổ NKC rồi thì chị theo dõi tiếp trên sổ chi tiết CP và phân bổ CCDC nhé
    - Nợ TK 242/Có TK 153
    - Nợ TK 642/Có TK 242
     
    Last edited: 3 Tháng mười 2006
    #11
  12. haiphuongmai

    haiphuongmai Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Cảm ơn mọi người. Nhưng xin chi giupo mình chi tiét hơn cách vào sổ NKC nghiệp vụ trên nuẵ nhé. Cụ thể là vào tưừng cột, từng dòng, còn định khoản thì mình biết rồi mà. Gấp nhé
     
    #12
  13. haiphuongmai

    haiphuongmai Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Cảm ơn mọi người. Nhưng xin chi giupo mình chi tiét hơn cách vào sổ NKC nghiệp vụ trên nuẵ nhé. Cụ thể là vào từng cột, từng dòng, còn định khoản thì mình biết rồi mà. Gấp nhé
     
    #13

Chia sẻ trang này