N
Chào ac và các bạn. Bên mình thi công CT A, trên số sách, kế toán cũ treo Tk 141 (ông B) là 90 triệu tạm ứng tiền thi công công trình A. Giờ bên mình chuẩn bị xuất hoá đơn cho chủ đầu tư, mình tập hợp chi phí thì thiếu khoản chi phí này, giờ xử lý thế nào tiền tạm ứng trên ạ? Mong ac và các bạn tư vấn giúp mình.

