M
Các bạn ơi, cho minh hỏi tí nhé:
Cty minh có nghiệp vụ sau cho mượn hàng như sau:
Kế toán khi cho mượn hàng định khoản nợ 1388/ C 152
Nhưng số tiền trên 1388 bằng với số trên hóa đơn, và số tiền trên 152 phải điểu chỉnh tăng cho bằng với số tiền trên 1388.
Khi hàng trả về thì kế toán định khoản ngược lại, và số tiền cũng không điều chỉnh.
Các bác tư vấn cho em nghiệp vụ này với. Làm cách nào hợp thức hóa khoản chênh lệch này vào chi phí luôn nhà. Em xin hậu tạ
Cty minh có nghiệp vụ sau cho mượn hàng như sau:
Kế toán khi cho mượn hàng định khoản nợ 1388/ C 152
Nhưng số tiền trên 1388 bằng với số trên hóa đơn, và số tiền trên 152 phải điểu chỉnh tăng cho bằng với số tiền trên 1388.
Khi hàng trả về thì kế toán định khoản ngược lại, và số tiền cũng không điều chỉnh.
Các bác tư vấn cho em nghiệp vụ này với. Làm cách nào hợp thức hóa khoản chênh lệch này vào chi phí luôn nhà. Em xin hậu tạ

