T
Mọi người ơi giúp mình cái phần kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối từ năm trước 2011 sang năm nay 2012 với.
VD: Năm 2011 công ty mình lãi: 1 000 000 đ
=> TK 4212 có số dư có: 1000 000đ (Số dư của đầu năm 2012)
-> Đầu năm mình kết chuyển như này:
Nợ TK 4212: 1 000 000
Có TK 4211: 1 000 000
=> Tài khoản 4212 khi lên sơ đồ chữ T sẽ không con số dư.
Mình hạch toán như này có đúng không nhỉ? Ai có kinh nghiệm thì chi giùm nhé! thanks.
VD: Năm 2011 công ty mình lãi: 1 000 000 đ
=> TK 4212 có số dư có: 1000 000đ (Số dư của đầu năm 2012)
-> Đầu năm mình kết chuyển như này:
Nợ TK 4212: 1 000 000
Có TK 4211: 1 000 000
=> Tài khoản 4212 khi lên sơ đồ chữ T sẽ không con số dư.
Mình hạch toán như này có đúng không nhỉ? Ai có kinh nghiệm thì chi giùm nhé! thanks.

