Hàng về trước HD về sau

  • Thread starter hn_nh_nd
  • Ngày gửi
T

tvhsg2006

Guest
3/10/06
10
0
0
SAIGON
Tôi thấy các bạn chỉ quan tâm chủ yếu đến hạch toán định khoản kế toán mà chưa có cái nhìn tổng thể. Theo tôi thì trường hợp này việc khấu trừ thuế VAT không có vấn đề gì vì kê khai khấu trừ vẫn đúng hạn (ở đây HĐ về trễ so với hàng nhưng vẫn không trể hạn cho việc kê khai, nhiều bạn nhầm lẫn chổ này).

Do đó, vấn đề chính là ở chỗ bên bán không thực hiện đúng qui định về HĐ chứng từ khi xuất bán hàng hoá, điều này là sai phạm nghiêm trọng, từ đây cơ quan Thuế có thể sẽ gây khó khăn cho bạn nhiều vấn đề liên quan khi kiểm tra quyết toán.

Vì thế giải pháp tốt nhất là phải yêu cầu bên bán xuất HĐ phù hợp cho từng chuyến hàng (có thể Fax trước rồi chuyển bản chính sau để bạn kê khai kịp thời), nếu không bạn sẽ gặp nhiều khó khăn thiệt thòi sau này đó, mình đã có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này.

Tóm lại, trường hợp này là việc vi phạm chế độ HĐ chứng từ đối với hàng hoá - dịch vụ xuất bán chứ không phải vướng mắc về định khoản kế toán.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

NTV

Guest
14/12/05
20
0
0
HCM
hn_nh_nd nói:
Cho em hỏi TH công ty mua hàng của một đơn vị khác nhưng họ chuyển hàng thường xuyên theo đơn đặt hàng của công ty với giá thỏa thuận trong hợp đồng tuy nhiên hóa đơn thì họ cộng dồn lại viết 1 lần nên có thể hóa đơn về sau đến 2,3 tháng.
Mặt khác do nhu cầu của sản xuất nên công ty phải xuất luôn từng lô hàng đó ra sản xuất
Vậy trong TH này em sẽ phải định khoản như thế nào, mong các bác chỉ giúp.
Em cảm ơn và chúc các bác luôn mạnh khỏe.

Theo tôi bạn nên hạn chế cách mua hàng như trên, vì nó không đúng theo qui định của luật thuế (khi bán hàng đi phải xuất hóa đơn ngay). Nếu sau này khi quyết toán thuế bạn có thể gặp rắt rối với cơ quan thuế đó.
:two::two::two:
 
H

hn_nh_nd

Guest
31/5/06
71
0
0
Nam Dinh
Nếu nói như các bác thì dễ rồi đây là mình đang kiểm tra lại giấy tờ của 1 đơn vị mình mới vào thì thấy như thế nên mới hỏi, vấn đề ở đây là cách ghi ngày và số hiệu chứng từ thì đợi đến khi nhận được hóa đơn thì ghi , còn hàng nhập về vần phải ghi ngày thực tế để xuất dùng chứ????????
 
V

vananhnguyen

Guest
12/9/06
9
0
0
Hanoi
Trong trường hợp này công ty mình lấy ngày tháng nhập kho theo đúng ngày thực nhập và tính theo giá tạm tính. Khi hóa đơn về thì bổ sung số hóa đơn vào sau đồng thời điều chỉnh giá tạm tính cho khớp nếu có biến động về giá giữa các lần nhập kho, ghi nhận thuế và nhập vào bảng kê số 03/GTGT.
Không biết công ty mình hạch toán thế có đúng không, xin góp thêm ý kiến để bạn tham khảo thêm.
 

Xem nhiều