B
Công ty em bán thiết bị VP , nay sếp muốn chuyển một số lượng hàng hóa sang sử dụng cho văn phòng , vậy em phải hạch toán sao đây.....các Bác chỉ giúp với.
kidmandang nói:bạn xuất hóa đơn sử dụng nội bộ cho số hàng này
Bạn nên xuất hóa đơn - tiêu dùng nội bộ cho các thiềt bị này và hạch toán:blue_star_nt nói:Công ty em bán thiết bị VP , nay sếp muốn chuyển một số lượng hàng hóa sang sử dụng cho văn phòng , vậy em phải hạch toán sao đây.....các Bác chỉ giúp với.
Nhìn bút toán bạn hạch toán lạ quá hà!Black_rose nói:Mình thì nghĩ rằng vẫn phải phản ánh thuế mặc dù thuế đầu vào đầu ra bằng nhau: Vì thực tế bạn có dùng đến hóa đơn mà.
Nợ TK 642:Giá chưa thuế
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 512: Giá chưa thuế
Có TK 333: Thuế GTGT phải nộp
mình thấy mấy cách định khoản như thế thì nợ 133 tới 2 lần sao???
lúc đầu nhập kho hàng hóa Nợ 156, 133/có 111,112,331.( mình đã kê khai thuế gtgt đầu vào)
hàng đó mình nhập kho. khi xuất dùng cho bp văn phòng thì: Nợ 632/có 156 và nợ 642/có 512, 3331. như thế thì 133 và 3331 mới được khấu trừ. (bây giờ thì thuế gtgt đầu ra)
Công ty em bán thiết bị VP , nay sếp muốn chuyển một số lượng hàng hóa sang sử dụng cho văn phòng , vậy em phải hạch toán sao đây.....các Bác chỉ giúp với.
KHi xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho sản xuất kinh doanh không cần xuất hóa đơn GTGT chỉ cần phiếu xuất kho thôi; nhưng bạn xuất HD GTGT cũng được giá ccdc có thêm cả phần thuế GTGT và đưa luôn vào chi phíCảm ơn các bạn nhiều .Vậy khi xuất hóa đơn ghi nhận là doanh thu nội bộ vầy có thuế GTGT ko?