comay nói:
Anh chị nào có kinh nghiệm trong việc xử lý sổ sách giúp em với,tình hình là thế này: cty em đã có TK ngân hàng từ năm 2004 và phát sinh từ 2004 luôn,nhưng kế toán không khai báo TK ngân hàng mà các khoản Khách hàng thanh toán qua ngân hàng đều đưa vào TK 111 hết.Báo cáo TC cũng ko có TK 112 luôn,bây giờ em muốn đưa TK ngân hàng vào vì trên một số Hợp đồng Sếp em có ghi rõ là thanh toán băng chuyển khoản và xuất Hóa đơn cũng ghi rõ là TT bằng CK nên ko thể không khai báo TK 112 được.Nhưng em ko biết phải làm sổ như thế nào cho hợp lí nữa.Mọi người giúp em với.Thank you very much.
Tốt nhất bây giờ bạn điều chỉnh:
Xem lại toàn bộ chứng từ, sổ phụ ngân hàng,
-Tổng hợp số liệu các khoản tiền nộp vào TGNH từ tiền mặt, bạn ghi:
Nợ 112/ Có 111
-Tổng hợp số liệu các khoản tiền rút từ TGNH về quỹ tiền mặt, bạn ghi:
Nợ 111/ Có 112
-Tổng hợp các khoản khách hàng thanh toán = chuyển khoản mà bạn đã hạch toán tiền mặt
Nợ 111/ Có 131 ghi đỏ,
và Nợ 112/Có 131 : ghi đen
-Tổng hợp các thanh toáncho người bán = chuyển khoản mà bạn đã hạch toán tiền mặt
Nợ 331/ Có 111 ghi đỏ,
và Nợ 331/Có 112 : ghi đen
- Tổng số lãi TGNH
Nợ 112/ Có 515
Lúc đó các tài khoản sẽ đúng với thực chất và đúng số dư. Sau đó bạn hạch toán , định khoản đúng với nội dung phát sinh
Chúc bạn sử lý tốt sự việc.