V
Chào các bạn!
Mình có 1 câu hỏi nhỏ như sau:
Đang làm báo cáo tài chính thì phát hiện ra kế toán cũ làm bảng cân đối TK bị sai(Vậy mà vẫn cân bảng)
, để số dư của TK 214 bên có, ko có () hay ghi âm!
Cụ thể như sau: Bên Có 214 dư là 5.333.333đ; Số dư bên Nợ của 211: 16.000.000đ(Bằng nguyên giá ban đầu khi mua TSCĐ). Và mình thấy sổ khấu hao TSCĐ sang kỳ tiếp theo (năm 2013) số sẽ khấu hao là : 10.666.667đ.
Bây giờ mình sửa lại thế nào nhỉ?Lên Bảng cân đối sao nhỉ? Mong sự giúp đỡ của mọi người. Tks all!
Mình có 1 câu hỏi nhỏ như sau:
Đang làm báo cáo tài chính thì phát hiện ra kế toán cũ làm bảng cân đối TK bị sai(Vậy mà vẫn cân bảng)
Cụ thể như sau: Bên Có 214 dư là 5.333.333đ; Số dư bên Nợ của 211: 16.000.000đ(Bằng nguyên giá ban đầu khi mua TSCĐ). Và mình thấy sổ khấu hao TSCĐ sang kỳ tiếp theo (năm 2013) số sẽ khấu hao là : 10.666.667đ.
Bây giờ mình sửa lại thế nào nhỉ?Lên Bảng cân đối sao nhỉ? Mong sự giúp đỡ của mọi người. Tks all!

