R
Em có vấn đề này nhờ các anh chị WKT giúp:
1/Tháng 10/2006 em có một hóa đơn đầu vào của tháng tháng 09/2006 (ngày 25/09). Hóa đơn này tháng 09 chưa báo cáo, cho nên tháng 10 em mới đưa vào báo cáo thuế. Vậy khi đưa hóa đơn này vào sổ sách, thì em phải đưa vào sổ sách của tháng 9 hay tháng 10.
2/ Hệ thống TK doanh nghiệp áp dụng theo QĐ15/2006-BTC thì tài khoản 142 không có 2tài khoản con là 1421 và 1422. Nhưng hồi giờ em vẫn tách ra, sử dụng 2 TK con. Như vậy, em sẽ tiếp tục sử dụng 2 TK con này với trường hợp mở thêm tài khoản cấp 2 để phục vụ yêu cầu quản lý (như trong QĐ15 nói). Em làm như vậy có đúng không.
Rất mong nhận được sự phản hồi từ các anh chị WKT,
Em cám ơn,
1/Tháng 10/2006 em có một hóa đơn đầu vào của tháng tháng 09/2006 (ngày 25/09). Hóa đơn này tháng 09 chưa báo cáo, cho nên tháng 10 em mới đưa vào báo cáo thuế. Vậy khi đưa hóa đơn này vào sổ sách, thì em phải đưa vào sổ sách của tháng 9 hay tháng 10.
2/ Hệ thống TK doanh nghiệp áp dụng theo QĐ15/2006-BTC thì tài khoản 142 không có 2tài khoản con là 1421 và 1422. Nhưng hồi giờ em vẫn tách ra, sử dụng 2 TK con. Như vậy, em sẽ tiếp tục sử dụng 2 TK con này với trường hợp mở thêm tài khoản cấp 2 để phục vụ yêu cầu quản lý (như trong QĐ15 nói). Em làm như vậy có đúng không.
Rất mong nhận được sự phản hồi từ các anh chị WKT,
Em cám ơn,

