Chỉ kê khai thuế đối với hóa đơn dùng cho hoạt động chịu thuế, có đúng không?

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi thuynga, 9 Tháng mười một 2006.

1,145 lượt xem

  1. thuynga

    thuynga Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Chào các anh/chị
    Cty em kinh doanh nhiều ngành nghề, nhưng được chi ra thành 2 lĩnh vực chính.Lĩnh vực 1: mua bán và gia công phần mềm.
    Lĩnh vực 2: các ngành nghế còn lại
    Linh vức 1, thuộc diện ưu đãi về VAT (Không VAT) nên hàng tháng những hóa đơn chi phí liên quan đến lĩnh vực này em không kê khai vào tờ khai báo cáo VAT hàng tháng.Em làm như vậy có đúng?Nếu sai em phải làm sao?
    Em chỉ kê khai báo cáo VAT hàng tháng của những HĐ được khầu trừ thuế của lĩnh vực 2
    Mong anh chị trả lời sớm giúp em.
    Em vừa mới phát hiện 1 trang web miễn phí rất nhiều PM hữu ích, trong đó có PM THU CHI rất hay, cty em đang sử dụng cho phần hạch toán nội bộ.
    www.baotho.com, anh chi vô xem thử nha.
     
    #1
  2. NPT

    NPT Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,086
    Đã được thích:
    10
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Rừng Tây Nguyên
    Bạn vẫn phải kê khai những hóa đơn liên quan đến HH không chịu thuế,thuế GTGT đầu vào kê chung vào giá trị hàng hoá.Nếu đã lỡ không kê rồi lần sau nhớ kê.!
     
    #2
  3. hoasuatinhyeu

    hoasuatinhyeu Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP BắcNinh
    Thuế GTGT đầu vào phải kê riêng ra tờ khác theo mẫu 03 GTGT mà.
     
    #3

Chia sẻ trang này