H
Chào cả nhà.
Em có 1 vài vấn đề cần được mọi người tư vấn ạ.
Công ty em là Cty TNHH 2TV trở lên, có vốn góp nước ngoài chiếm 80%, thuộc quận Ba Đình
Theo TT 219/2013 quy định về áp dụng phương pháp tính thuế GTGT. Nếu vậy thì trường hợp của Cty em mới thành lập vào 5/3/2014 thì phải áp dụng phương pháp tính GTGT trực tiếp ạ?
Em có thể gửi công văn xin chuyển sang tính theo phương pháp khấu trừ có được không?
Em không rõ nếu tính GTGT theo trực tiếp thì thuế GTGT mà em phải nộp tính ra sao ạ. Hóa đơn xuất ra của bên em thuộc loại chịu thuế 10% thì em phải nộp toàn bộ số thuế đó hay như thế nào ạ. Kê khai thuế thì kê khai bình thường chứ ạ???
Em mới vào nên không được rõ lắm.
Mong mọi người giúp đỡ em ạ. Em cảm ơn
Em có 1 vài vấn đề cần được mọi người tư vấn ạ.
Công ty em là Cty TNHH 2TV trở lên, có vốn góp nước ngoài chiếm 80%, thuộc quận Ba Đình
Theo TT 219/2013 quy định về áp dụng phương pháp tính thuế GTGT. Nếu vậy thì trường hợp của Cty em mới thành lập vào 5/3/2014 thì phải áp dụng phương pháp tính GTGT trực tiếp ạ?
Em có thể gửi công văn xin chuyển sang tính theo phương pháp khấu trừ có được không?
Em không rõ nếu tính GTGT theo trực tiếp thì thuế GTGT mà em phải nộp tính ra sao ạ. Hóa đơn xuất ra của bên em thuộc loại chịu thuế 10% thì em phải nộp toàn bộ số thuế đó hay như thế nào ạ. Kê khai thuế thì kê khai bình thường chứ ạ???
Em mới vào nên không được rõ lắm.
Mong mọi người giúp đỡ em ạ. Em cảm ơn

