T
thuyngan.nt92
Guest
Anh chị làm ơn cho em hỏi chút:
Khi bán hàng cho công ty A. phải trừ các khoản:
1% - không hóa đơn,
9% - nhà cung cấp viết trả hóa đơn VAT cho công ty A.
3% công ty A viết trả hóa đơn VAT cho nhà cung cấp.
khi thanh toán qua ngân hàng, cty A đã trừ các khoản 1%, 9%+VAT, 3%+VAT
.
ví dụ: hóa đơn số 0001654 xuất hàng cho Cty A số tiền 1.960.000đ, VAT 10% => tổng tiền: 2.156.000đ
nhà cung cấp chiết khấu:
- 1.960.000*1% = 19.600đ,
- 1.960.000*9% = 176.400đ, (VAT: 17.640đ)
- 1.960.000*3% = 58.800đ, (VAT: 5.880đ)
=>> cty A thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp:
1.877.680đ = 2.156.000đ - 19.600đ - 176.400đ -17.640đ - 58.800đ - 5.880đ
vậy nhà cung cấp sẽ phải hạch toán ra sao?
Em cảm ơn!!!
Khi bán hàng cho công ty A. phải trừ các khoản:
1% - không hóa đơn,
9% - nhà cung cấp viết trả hóa đơn VAT cho công ty A.
3% công ty A viết trả hóa đơn VAT cho nhà cung cấp.
khi thanh toán qua ngân hàng, cty A đã trừ các khoản 1%, 9%+VAT, 3%+VAT
.
ví dụ: hóa đơn số 0001654 xuất hàng cho Cty A số tiền 1.960.000đ, VAT 10% => tổng tiền: 2.156.000đ
nhà cung cấp chiết khấu:
- 1.960.000*1% = 19.600đ,
- 1.960.000*9% = 176.400đ, (VAT: 17.640đ)
- 1.960.000*3% = 58.800đ, (VAT: 5.880đ)
=>> cty A thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp:
1.877.680đ = 2.156.000đ - 19.600đ - 176.400đ -17.640đ - 58.800đ - 5.880đ
vậy nhà cung cấp sẽ phải hạch toán ra sao?
Em cảm ơn!!!

