Thuế Nộp thừa--->xử lý???

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi nguoiquangnam, 17 Tháng mười một 2006.

1,037 lượt xem

  1. nguoiquangnam

    nguoiquangnam Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCM
    Đối với doanh nghiệp nhận gia công thì thuế đầu vào rất ít, nhưng thuề đầu ra lại rất nhiếu, tháng vừa rối công ty em nôp thuế theo đúng số hóa đơn xuất ra, nhưng do ghi sai hóa đơn số thực xuất nhỏ hơn số trên hóa đơn nên người gửi gia công trả hàng lại kèm theo hóa đơn, và yêu cầu kế toán xuất hóa đơn mới đúng như số hàng xuất đi...nhưng hóa đơn hàng bị trả đã nộp thuế rối thì phải xử lý thế nào ạ?
    --->có hủy được không? Nếu hủy được thì số thuế đã nộp cho hóa đơn đó ghi trên tờ khai như thế nào?
    Hóa đơn xuất thế hóa đơn kia thì hạch toán thế nào để nộp thuế cho hợp lý thuế đầu ra trong tháng
    :wall:
     
    #1
  2. ao2day

    ao2day User đã bị cấm truy cập

    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
    Bạn tự tính và điều chỉnh vào báo cáo tháng này
    (tháng mà bạn phát hiện sai sót)
    thuế GTGT mới là tạm nộp mà
     
    #2

Chia sẻ trang này