Tài Sản Cố Định

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Lê Thị Kim Kiều, 18 Tháng mười một 2006.

2,268 lượt xem

  1. Lê Thị Kim Kiều

    Lê Thị Kim Kiều Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Bình Thuận
    Chào các anh chị !

    Em là sinh viên mới ra trường, cũng là thành viên mới của diễn đàn.

    Em ít có kinh nghiệm, mong các anh chị giúp em với. Xem và sửa chữa nghiệp vụ này nhé !

    Cty em mua 2 máy tính chưa thuế trị giá là 24.000.000 đồng, VAT 10%. Thanh toán ngay bằng tiền mặt. Thời gian sử dụng dự kiến sẽ là 5 năm.
    Định khoản :
    Khi mua vào :
    N211 : 24.000.000
    N133 : 2.400.000
    C111 : 26.400.000

    Trích khấu hao mỗi tháng : N214/C211: 400.000 (24.000.000 : 60tháng)

    Rồi đưa vào chi phí : N642/C...
    Tới đây là em chẳng biết làm sao
    Mong các anh chị giúp giùm em. Em cảm ơn.

    :wave-smil :man:
     
    #1
  2. trinhan

    trinhan Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    tp.hcm

    Em phải hạch toán:
    Trích khấu hao mỗi tháng đưa vào CP: N642, 627/ Có 214.
     
    #2
  3. Lê Thị Kim Kiều

    Lê Thị Kim Kiều Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Bình Thuận
    Cám ơn trinhan.
    Nghiệp vụ của anh chị em có nghĩ tới,nhưng em vẫn không hiểu. Giá trị hao mòn có thể giảm đi à.
    Mong anh chị giải thích một chút cho em hiểu không ạ!
    Em cám ơn các anh chị rất nhiều
     
    #3
  4. le tran thai

    le tran thai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp,HCM
    em trích khấu hao như vậy là không đúng rồi. khi mua về tài sản đã được hình thành rồi đưa vào TK211, tới kỳ trích khấu hao thì phải hạch toán như trinhan
    Nợ TK 627, 641, 642
    Có TK 241
    và đồng thời ghi đơn nợ TK009 để theo dõi
     
    #4
  5. Lê Văn Doanh

    Lê Văn Doanh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Em hạch toán tiếp thế này nhé-Hạch toán vào chi phí:
    Nợ TK 642 (hoặc 641, 627 tùy bộ phận SD): 400.000
    Có TK 214: 400.000.
    Theo QD15/2006 người ta bỏ TK 009 rồi
     
    #5
  6. Hong83nd

    Hong83nd Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Bạn vào đây để tham khảo nhé.
    Thân!
     
    Last edited: 21 Tháng mười một 2006
    #6
  7. chiectramvang

    chiectramvang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP Bên sông Hàn
    Cho mình tham gia hỏi tí. Công ty mình là công ty bán máy vi tính. Khi mua vào thì mua các linh kiện lẻ (con CPU, mainboard, dram...) rồi ráp lại thành bộ máy. Bây giờ xuất bộ máy đó ra làm TSCD của công ty thì mình phải làm những bước nào?
    Mình sẽ hạch toán là
    Nợ 211/ Có 156?
    Nhưng mình lại nghe nói là phải xuất hóa đơn GTGT vì khi ke khai TSCĐ với thuế yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ. Vậy có phải là mình phải xuất hóa đơn tên người mua là công ty mình lun ko?
     
    Last edited: 21 Tháng mười một 2006
    #7
  8. minh160677

    minh160677 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    12 Nguyen Van Linh
    Theo quyết định 206 của Bộ tài chính thì giá trị tài sản trên 10.000.000 đồng mới được tính là Tài sản cố định, còn giá trị dưới 10 triệu nếu dùng trong 1 năm thì hoạch toán vào TK 142 chí phí trả trước ngắn hạn, nếu dùng trên 1 năm thì hoạch toán vào TK 242 chi phí trả trước dài hạn, đối với đơn vị bạn chỉ cần lập phiếu xuất kho, và không phải xuất hóa đơn tài chính
     
    #8
  9. chiectramvang

    chiectramvang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP Bên sông Hàn
    Thì giá trị bộ máy tính xuất dùng là hơn 10tr nên mình mới đưa vào TSCĐ, còn việc đăng kí TSCĐ trên thuế thì mình diễn giải là xuất từ hàng hóa à?
    Còn việc xuất hòa đơn là không cần hay la không có quy định đó?Giúp mình nhé. vì lần đầu làm TSCĐ nên ko rõ lắm.
     
    Last edited: 21 Tháng mười một 2006
    #9
  10. Hong83nd

    Hong83nd Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Bạn phải xuất HĐ GTGT là đúng rồi nhưng bạn ghi rõ là xuất dùng nội bộ và ko ghi tiền thuế
     
    #10
  11. chiectramvang

    chiectramvang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP Bên sông Hàn
    Cảm ơn bạn Hong83nd nhé. vậy mình hạch toán
    Nợ 632 / Có 156
    Nợ 211/ Có ...?
     
    #11
  12. Nhat Dieu

    Nhat Dieu Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    20
    Nơi ở:
    Pleiku
    Hạch toán DN nội bộ:
    N 211/ C 512
     
    #12

Chia sẻ trang này