Công ty đang xây dựng

  • Thread starter Sono
  • Ngày gửi
S

Sono

Guest
30/7/05
35
0
6
44
Hung Yen
Là một công ty may mặc đang xây dựng, DN phải thuê Văn phòng và phòng may mẫu (sản xuất SP mẫu) tạm thời.Vậy:
- Chi phí mua văn phòng phẩm, CCDC sử dụng trực tiếp cho phòng mẫu.
- Chi phí mua VPP chưa sử dụng ngay mà dự trữ tại Văn phòng để SD dần.
- Chi phí tiền điện nước sử dụng cho phòng mẫu (hóa đơn điện nước mang tên công ty).
Những chi phí trên hạch toán vào tài khoản gì? Nếu phân bổ dần VPP cho phòng mẫu thì hình thức phân bổ thế nào?
Em mới ra trường, chưa gặp trường hợp hạch toán cho công ty đang xây dựng bao giờ nên chưa tìm ra phương pháp xử lý các tình huống trên.Nhờ các anh các chị quân sư tư vấn giúp em dzới.:flower:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
trinhan

trinhan

Guest
13/10/06
272
1
0
tp.hcm
Sono nói:
Là một công ty may mặc đang xây dựng, DN phải thuê Văn phòng và phòng may mẫu (sản xuất SP mẫu) tạm thời.Vậy:
- Chi phí mua văn phòng phẩm, CCDC sử dụng trực tiếp cho phòng mẫu.
- Chi phí mua VPP chưa sử dụng ngay mà dự trữ tại Văn phòng để SD dần.
- Chi phí tiền điện nước sử dụng cho phòng mẫu (hóa đơn điện nước mang tên công ty).
Những chi phí trên hạch toán vào tài khoản gì? Nếu phân bổ dần VPP cho phòng mẫu thì hình thức phân bổ thế nào?
Em mới ra trường, chưa gặp trường hợp hạch toán cho công ty đang xây dựng bao giờ nên chưa tìm ra phương pháp xử lý các tình huống trên.Nhờ các anh các chị quân sư tư vấn giúp em dzới.:flower:

- Bạn phải nói rõ thêm thi Công ty XD xong có chuyển VP về đấy không thì mới HT đúng được.

* Thông thường:
- Chi phí văn phòng phẩm, điện nước thuê VP hạch toán 642 - Chi tiêt từng tiểu tài khoản
Sono nói:
Chi phí mua VPP chưa sử dụng ngay mà dự trữ tại Văn phòng để SD dần.
(Có ai mua VPP hàng ngày đâu. Thông thường mua sd hàng tháng)
- Phòng may mẫu (xưởng may mẫu) Hạch toán 627 - Chi tiết Xưởng may mẫu.

* Công ty đang XD - Văn phòng tạm:

Bạn có thể tập hợp Chi phí trong thời gian Công ty đang XD để đưa vào 142, 242. Trong Trường hợp hòng may mẫu đã có hoạt động (DT) thì phân bổ 1 phần cho phòng may này, Trường hợp chưa HĐ, nên phân bổ dần.

:banana:
 
S

Sono

Guest
30/7/05
35
0
6
44
Hung Yen
Tất nhiên khi xây dựng xong phải chuyển VP về công ty,nhưng mà công ty em chưa có doanh thu, những VPP được sd cho phòng mẫu với số lượng rất ít chỉ có những TBị sử dụng hàng ngày mới có giá trị từ 500->2000,000 VD: Mua cây nước nóng lạnh trị giá 1700 000.
Còn tiền điện nước sử dụng cho phòng mẫu chứ ko phải cho VP (VP và PM thuê tách rời mừ)
Các nghiệp vụ trên em phản ánh hết vào TK 642 được không vì em nghĩ rằng, cty chưa hđ, chưa có DT, vc SX ra SP chỉ phục vụ nội bộ DN chứ ko bán ra ngoài (SP để làm mẫu).
Trường hợp đưa vào TK 142,242 nhưng TK142 có 2 tiểu khoản: TK142.1 chi phí trả trước, TK 142.2 chi phí chờ kết chuyển. Vậy em nên đưa vào tiểu khoản nào?
 
B

Black_rose

Guest
Bạn hiểu hai tiểu khoản của TK 142:
142.1 dùng để phản ánh toán bộ chi phí trả trước phát sinh trong kỳ.
Cuối kỳ nếu bạn đã phần bổ chi phí trả trước số còn lại kết chuyển sang 142.2
 

Xem nhiều