S
Chào các anh chị!
Em đã theo dõi webketoan từ rất lâu rồi nhưng nay em mới tham gia được vì em chẳng biết làm thế nào để gửi được bài lên.
Nay em có câu hỏi nhờ anh chị giúp đỡ,
Nếu công ty em bán hàng cho đối tác nước ngoài (thuế XK = 0%) giao hàng tại kho của mình ( Như thế này có được coi là hàng xuất khẩu không a?) thì bình thường mình sẽ viết HD đỏ thuế GTGT là 0%, và không giao cho khách hàng, chỉ kep lưu tại gốc để thể hiện doanh thu bán hàng thôi dúng không a? nhưng giám đốc bên em viết HD đỏ thuế 10% thì bây giờ mình phải chịu thuế đầu ra. Mà bên em lại giao HD cho khach hàng rồi.. Bây giờ em phải xử lý ra làm sao a?:wall:
Em đã theo dõi webketoan từ rất lâu rồi nhưng nay em mới tham gia được vì em chẳng biết làm thế nào để gửi được bài lên.
Nay em có câu hỏi nhờ anh chị giúp đỡ,
Nếu công ty em bán hàng cho đối tác nước ngoài (thuế XK = 0%) giao hàng tại kho của mình ( Như thế này có được coi là hàng xuất khẩu không a?) thì bình thường mình sẽ viết HD đỏ thuế GTGT là 0%, và không giao cho khách hàng, chỉ kep lưu tại gốc để thể hiện doanh thu bán hàng thôi dúng không a? nhưng giám đốc bên em viết HD đỏ thuế 10% thì bây giờ mình phải chịu thuế đầu ra. Mà bên em lại giao HD cho khach hàng rồi.. Bây giờ em phải xử lý ra làm sao a?:wall:

