S
Công ty em đang xây dựng và ký hợp đồng với một số công ty, có một số hợp đồng như sau:
1.Hợp đồng với công ty xây dựng, đã thanh toán lần 1 sau khi ký HĐ và lần 2 sau khi bàn giao công trình được 1 phần.
2.Hợp đồng kinh tế:- Mua phần mềm kế toán (đang trong giai đoạn triển khai).
- Mua máy móc TB may mặc đã bàn giao HH
- Mua máy móc thiết bị lắp đặt cho công trình xây dựng (hệ thống thông gió, lò hơi...) đã thanh toán lần 1 sau khi ký hợp đồng nhưng chưa bàn giao MMTB.
-Mua thép (phục vụ cho công trình xây dựng), thanh toán lần 1 sau khi ký hợp đồng và lần 2 khi nhận đủ hàng-đã nhận đủ hàng.
Vậy sau mối lần thanh toán, bàn giao em sẽ phải hạch toán thế nào? Khi nào thì em theo dõi công nợ trên TK 3311? Các HĐ mua hàng phục vụ cho xây dựng em hạch toán vào TK 241.2 có đúng ko? Anh chị ơi giúp em với, em hạch toán trên phần mềm kế toán. làm thế nào để phân biệt được khoản tiền trả trước cho người bán và phải trả người bán?
1.Hợp đồng với công ty xây dựng, đã thanh toán lần 1 sau khi ký HĐ và lần 2 sau khi bàn giao công trình được 1 phần.
2.Hợp đồng kinh tế:- Mua phần mềm kế toán (đang trong giai đoạn triển khai).
- Mua máy móc TB may mặc đã bàn giao HH
- Mua máy móc thiết bị lắp đặt cho công trình xây dựng (hệ thống thông gió, lò hơi...) đã thanh toán lần 1 sau khi ký hợp đồng nhưng chưa bàn giao MMTB.
-Mua thép (phục vụ cho công trình xây dựng), thanh toán lần 1 sau khi ký hợp đồng và lần 2 khi nhận đủ hàng-đã nhận đủ hàng.
Vậy sau mối lần thanh toán, bàn giao em sẽ phải hạch toán thế nào? Khi nào thì em theo dõi công nợ trên TK 3311? Các HĐ mua hàng phục vụ cho xây dựng em hạch toán vào TK 241.2 có đúng ko? Anh chị ơi giúp em với, em hạch toán trên phần mềm kế toán. làm thế nào để phân biệt được khoản tiền trả trước cho người bán và phải trả người bán?