T
Các anh chị giúp em với. em mới vào nghề nên không biết làm thế nào cả
Cty em là cty TNHH, vừa rồi, cty có lập thêm 3 VP đại diện tại HCM, HP và ĐN. Chức năng của 3 Vp chỉ là giao dịch và tiếp thị. 3 Vp hạch toán phụ thuộc. Đầu mỗi quý là công ty đưa tiền cho các Vp chi, đến cuối tháng là các Vp gửi toàn bộ các hóa đơn, chứng từ gốc về cty để cty làm báo cáo. Như thế thì trên sổ cty đến cuối tháng mới hạch toán đc các khoản chi của VpDD và hạch toán vào TK 141 như là một khoản tạm ứng có được không?
Em đang rắc rối quá, các anh chị chỉ giúp em với. Em cảm ơn nhiều nhiều.
Cty em là cty TNHH, vừa rồi, cty có lập thêm 3 VP đại diện tại HCM, HP và ĐN. Chức năng của 3 Vp chỉ là giao dịch và tiếp thị. 3 Vp hạch toán phụ thuộc. Đầu mỗi quý là công ty đưa tiền cho các Vp chi, đến cuối tháng là các Vp gửi toàn bộ các hóa đơn, chứng từ gốc về cty để cty làm báo cáo. Như thế thì trên sổ cty đến cuối tháng mới hạch toán đc các khoản chi của VpDD và hạch toán vào TK 141 như là một khoản tạm ứng có được không?
Em đang rắc rối quá, các anh chị chỉ giúp em với. Em cảm ơn nhiều nhiều.

