Chào các bạn.
Công ty mình có làm dịch vụ lao động với các công ty khác. Các công nhân công ty mình làm lâu dài cho các đối tác bên ngoài.
Hàng tháng công ty mình làm bảng lương gửi cho đối tác, và xuất hóa đơn công 10% VAT. Sau đó đối tác sẽ chuyển tiền lương về lại Công ty mình để mình trả lương cho NV.
[/B] Hoạch toán khoản chi phí tiền lương vẫn hạch toán bình thường [/B], vào TK 334 như các bộ phận khác có đúng không?
Nhờ mọi người tư vấn.
Cám ơn nhiều.
Công ty mình có làm dịch vụ lao động với các công ty khác. Các công nhân công ty mình làm lâu dài cho các đối tác bên ngoài.
Hàng tháng công ty mình làm bảng lương gửi cho đối tác, và xuất hóa đơn công 10% VAT. Sau đó đối tác sẽ chuyển tiền lương về lại Công ty mình để mình trả lương cho NV.
[/B] Hoạch toán khoản chi phí tiền lương vẫn hạch toán bình thường [/B], vào TK 334 như các bộ phận khác có đúng không?
Nhờ mọi người tư vấn.
Cám ơn nhiều.
Sửa lần cuối: